應(yīng)繳稅款應(yīng)繳增值稅銷項稅額的科目編碼
堤圍費如何做分錄?堤圍費計稅依據(jù)是什么?答:堤圍費是地方稅務(wù)局征收的一項稅種,計稅依據(jù)為企業(yè)計征流轉(zhuǎn)稅的營業(yè)收入,征收率各地均有不同,具體詳細(xì)請登錄各地方稅務(wù)局網(wǎng)站了解。堤圍費是費用,不是稅,可以應(yīng)...
所得稅不用記提,產(chǎn)生所得稅專票購入貨品做進(jìn)行提升,產(chǎn)生市場銷售做銷項稅額。1、一般產(chǎn)生進(jìn)項稅的情形如購買原材料借:原料應(yīng)交稅金-銷項稅(進(jìn)項稅)貸:存款2、一般產(chǎn)生銷項稅額的情形如市場銷售貨品借:存款...
簡易而言,成本費稅票一般就是指購置稅票,經(jīng)銷商開讓你企業(yè)的。收益稅票是銷售清單,你企業(yè)開給顧客的。假如當(dāng)月并沒有產(chǎn)生其他銷售額,須按核準(zhǔn)的最少銷售額上繳所得稅,這樣的事情下所繳納的所得稅就與銷售額不...
工商年檢財產(chǎn)情況信息內(nèi)容納稅總額包含補繳的嗎?假如月末將應(yīng)繳的所得稅轉(zhuǎn)到到應(yīng)交稅費-所得稅-未交增值稅學(xué)科中,就查詢該學(xué)科.要是沒有轉(zhuǎn)到該學(xué)科,就查詢應(yīng)交稅費-所得稅-已交稅金學(xué)科,該科目是已繳付的稅費.工商...
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出期終怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是在應(yīng)交稅費-銷項稅明細(xì)科目下設(shè)定的一-個"進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出"欄目,其發(fā)生額在借貸方,做為:"進(jìn)項稅"欄目的備抵,而不是轉(zhuǎn)到了未交增值稅里邊了.月末賬戶余額應(yīng)當(dāng)為零,轉(zhuǎn)到已交稅金...
合同印花稅究竟用不用記提必須分成二種情況:1.針對按次貼花紙補稅,不用記提,選購印花稅票或立即交納合同印花稅時:借:應(yīng)交稅費,貸:存款;2.針對按時匯繳或定額征收的方法,必須記提.不用記提的情況針對按次貼花紙補稅...
公司2015年申請抵稅的所得稅,2016年查驗有11000元不可抵稅,必須補交增值稅11000元并收稅款滯納金及處罰1200元,我想問一下教師實際該怎么做賬,感謝回應(yīng):借:上年損益調(diào)節(jié)11000貸:應(yīng)交稅金——銷項稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)...
購入貨品包裝打包費哪些賬務(wù)處理需看你的外包裝是不是獨立計費假如獨立計費購置時要借:易耗品--外包裝應(yīng)交稅金--銷項稅/進(jìn)項稅貸:存款/應(yīng)付款開稅票且送貨時:借:應(yīng)收帳款/存款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金--銷項稅/銷...
我公司系所得稅小規(guī)模,付款一筆海外花費212萬余元,并代收代繳所得稅6萬余元,賬務(wù)處理如下所示:借:期間費用212萬余元貸:存款200萬余元應(yīng)交稅金-代收代繳所得稅12萬余元代交社保所得稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅...
月末需要計提稅金嗎?1,如果是一般納稅人,月末不需要計提,直接做。借:應(yīng)繳稅費--應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費--未交增值稅2,如果是小規(guī)模納稅人核定征收,當(dāng)月銷售額達(dá)不到核定數(shù),月末需要計提...