增值稅申報(bào)表更正改進(jìn)項(xiàng)如何處理合適?答:一般來(lái)說(shuō),你更正的是那個(gè)月的申報(bào)表,數(shù)據(jù)只改那個(gè)月的,其他期間的數(shù)據(jù)不會(huì)同步修改你主要確保報(bào)的應(yīng)交實(shí)繳金額沒(méi)錯(cuò)就行,別的一般問(wèn)題不大,不用糾結(jié),就算稅務(wù)局真問(wèn)...
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