增值稅申報表更正改進(jìn)項(xiàng)如何處理合適?
2022-09-30 16:19
增值稅申報表更正改進(jìn)項(xiàng)如何處理合適?
答:一般來說,你更正的是那個月的申報表,數(shù)據(jù)只改那個月的,其他期間的數(shù)據(jù)不會同步修改
你主要確保報的應(yīng)交實(shí)繳金額沒錯就行,別的一般問題不大,不用糾結(jié),就算稅務(wù)局真問起來就說填錯了就行——最重要的稅沒少交就行。
不過,對于增值稅申報表更正改進(jìn)項(xiàng),其操作流程如下:
1、申請撤銷申報;
2、重新申報。
網(wǎng)上申報只要已經(jīng)上傳了數(shù)據(jù),自己就無法再進(jìn)行修改,可以去稅務(wù)大廳辦理更正申報數(shù)據(jù)的手續(xù)。財務(wù)報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務(wù)報表也是跟隨進(jìn)行報送的。
增值稅申報作廢怎么做?
如果是增值稅申報作廢,可以這樣考慮:
一、申報期內(nèi)
1、申報成功尚未繳款的,可以在網(wǎng)上直接作廢;
2、申報失敗的,無需作廢,直接重新申報即可;
3、申報成功已經(jīng)繳款的,無法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報;
二、申報期過后
1、申報成功的,無論繳款與否,都無法在網(wǎng)上作廢,只能做更正申報;
2、按次申報的KJ類代扣代繳申報表,如果沒有繳款,可以在網(wǎng)上作廢;
三、歷史申報
前期申報有誤的報表只能去大廳進(jìn)行更正申報。
增值稅申報表更正改進(jìn)項(xiàng)的處理,您現(xiàn)在清楚了沒有?或者您還有不一樣的觀點(diǎn),歡迎您與的在線老師交流。
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