國稅申報(bào)數(shù)據(jù)信息能填好負(fù)數(shù)嗎?回應(yīng):申請數(shù)據(jù)信息是可以寫負(fù)數(shù)的,只需邏輯性恰當(dāng),下邊有合理的填好方法。1、最先要去國稅局拿增值稅申報(bào)表格,隨后依據(jù)出具的收據(jù)開展填好; 2、在填寫收益時(shí),一定要把稅算準(zhǔn)了...
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)要蓋章么?答:要得,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)要蓋章,要蓋發(fā)票專用章或者是財(cái)務(wù)章。銷項(xiàng)負(fù)數(shù)要蓋章的相關(guān)閱讀銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,所謂負(fù)數(shù)發(fā)票(即紅字發(fā)票),是企業(yè)發(fā)生銷售貨物退回等業(yè)務(wù)時(shí),沖減銷售收入的合法憑證。對負(fù)...
所得稅有差值如何調(diào)賬?答:1、稅票上的所得稅稅金和所得稅報(bào)稅系統(tǒng)有差值,一般情況下是沒有關(guān)系的;這是由于小數(shù)點(diǎn)后面保存?zhèn)€數(shù)和求和合計(jì)數(shù)不一至導(dǎo)致的,是理性的.2、處理方法如下所示:稅務(wù)申報(bào)時(shí)按所得稅報(bào)稅系統(tǒng)...
增值稅進(jìn)項(xiàng)收走到務(wù)必花銷項(xiàng)該怎么辦?答:最先,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票理應(yīng)立即驗(yàn)證申請抵稅,假如進(jìn)行超過銷項(xiàng),做為期終留抵,當(dāng)月也不必須交所得稅。第二,銷項(xiàng)稅并不是以銷項(xiàng)稅票為唯一標(biāo)準(zhǔn)的,并沒有開稅票可是市場...
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票繳稅了如何會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?1、按負(fù)數(shù)發(fā)票沖回當(dāng)月收益及銷項(xiàng)稅額金,再按正數(shù)稅票再次進(jìn)賬。正負(fù)極抵消后無銷項(xiàng)稅額及收益。2、負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票,僅有產(chǎn)生退換貨時(shí),而且還是跨月的另一方和本企業(yè)早...
銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何進(jìn)行報(bào)稅答:當(dāng)月開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,如果當(dāng)月銷項(xiàng)稅額有抵減,可以正常申報(bào)。如果當(dāng)月銷項(xiàng)稅額沒有抵減,國稅的申報(bào)系統(tǒng)是申報(bào)不過去的,只能到當(dāng)?shù)氐膰惿陥?bào)大廳申報(bào).銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票如何進(jìn)行報(bào)稅?...
接到負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)當(dāng)怎么做賬?1、按負(fù)數(shù)發(fā)票沖回當(dāng)月收益及銷項(xiàng)稅額金,再點(diǎn)正數(shù)稅票再次進(jìn)賬.正負(fù)極抵消后無銷項(xiàng)稅額及收益.2、負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票,僅有產(chǎn)生退換貨時(shí),而且還是跨月的另一方和本企業(yè)早已記帳要取得購料...