小規(guī)模公司開專票有沒有影響?沒什么影響!不論是增值稅一般納稅人或是一般納稅人,繳稅的會(huì)計(jì)分錄都是一樣的,不過在計(jì)算增值稅時(shí)會(huì)區(qū)別.會(huì)計(jì)分錄如下所示:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)增值稅--已交企業(yè)增值稅貸:存款。不...
開負(fù)數(shù)發(fā)票企業(yè)增值稅申報(bào)表怎么填?一、假如是一般納稅人,因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是自動(dòng)審核,故增值稅納稅申報(bào)表附列材料(表一)中發(fā)票份額填當(dāng)月正數(shù)稅票份額和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù),但金額和銷項(xiàng)稅填正數(shù)和紅色字體抵...
一般納稅人的280塊的控稅盤維護(hù)費(fèi)用如何做帳稅控盤附加費(fèi)280元是能夠全額的抵扣的借:期間費(fèi)用-招待費(fèi)貸:存款(或現(xiàn)錢)借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(減免稅款)貸:期間費(fèi)用-招待費(fèi)按稅收法律相關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人第一次選...
2019較小規(guī)模免稅政策后附加稅稅率如何處理2019年一般納稅人附加稅稅率減半征收,減半征收的稅款要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,實(shí)際都是這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳大城市維護(hù)建設(shè)稅-教育附加費(fèi)-地區(qū)教育附加費(fèi)-增值稅免...
進(jìn)項(xiàng)抵扣金額如何做帳進(jìn)項(xiàng)稅額票月底掃描儀認(rèn)證抵扣抵稅時(shí):借銷項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅貸銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅-未交增值稅(額度=銷項(xiàng)稅-進(jìn)行)繳稅后:借銷項(xiàng)稅-未交增值稅貸存款進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月記賬下月抵稅如何做帳?答:依據(jù)《關(guān)于...
勞動(dòng)派遣費(fèi)差額征收該如何解決?答:公司產(chǎn)生有關(guān)成本容許扣除銷售額會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;按現(xiàn)行企業(yè)增值稅制度公司產(chǎn)生有關(guān)成本容許扣除銷售額,理應(yīng)按下降的銷項(xiàng)稅,貸記"應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅抵扣)"學(xué)科(一般納稅人應(yīng)貸...
接到多開增值稅進(jìn)項(xiàng)驗(yàn)證如何處理?答:一般多開已認(rèn)證發(fā)票;必須到收票企業(yè)的主管稅務(wù)局作紅色字體退票費(fèi)解決;開稅票企業(yè)取得通知單后,給出紅色字體退票費(fèi)就可以.如果你已經(jīng)驗(yàn)證了,需要由購(gòu)方申請(qǐng)辦理紅票,待系統(tǒng)軟件...
勞務(wù)公司領(lǐng)域接收到的原材料專票能抵稅嗎?答:如受票方是增值稅一般納稅人,發(fā)票獲得按照有關(guān)規(guī)定,發(fā)票明細(xì)真正合理合法,且發(fā)票經(jīng)濟(jì)內(nèi)容與受票方運(yùn)營(yíng)的應(yīng)納稅額業(yè)務(wù)流程有關(guān),那樣,基本上分辨所取得的該專用發(fā)票可用...