一般納稅人企業(yè)所得稅一般按季度申報(bào),也按月申報(bào),一般在次年5月31日前完成。
所得稅所得稅申報(bào)表25行多繳的稅怎么才能抵稅掉?初期正數(shù)便是你上個(gè)月必須交納的數(shù)據(jù)信息,期終正數(shù)就是你本月必須交納的額度。負(fù)值就是你多繳,今天交納時(shí)就可以少繳納253.24元。假如你本期的所得稅不用交納,也...
個(gè)體工商戶季度報(bào)表未達(dá)9萬(wàn)是不是不用交個(gè)人所得稅答:假如該個(gè)體戶是一般納稅人,則不適合起征線的要求,是不是交稅應(yīng)按一般納稅人記稅方式實(shí)現(xiàn)測(cè)算。如果是查賬征繳的一般納稅人,一季度銷售額未達(dá)9萬(wàn),不用交納...
一般納稅人增值稅申報(bào)不正確該怎么處理?一般納稅人增值稅申報(bào)不正確的解決有下列方式:1、如果是現(xiàn)場(chǎng)看到的,將申報(bào)單改動(dòng)或廢止解決。2、申請(qǐng)期限內(nèi)發(fā)覺,到辦稅廳前臺(tái)接待開展申報(bào)單改動(dòng)(無(wú)稅)或更改。3、申報(bào)...
免稅銷售額填錯(cuò)了怎么辦?答:可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你看以前申報(bào)有沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。根據(jù)深國(guó)稅發(fā)〔2007〕101號(hào)規(guī)定:對(duì)現(xiàn)行增值稅一般納稅人增值稅更正(含修改)申報(bào)流程調(diào)整為先審核后申報(bào)的方式,具體要求如...
一般納稅人辦理所得稅租賃發(fā)票怎么報(bào)稅答:一般納稅人在征期限內(nèi)開展申請(qǐng),申報(bào)實(shí)際步驟為:(一)抄稅:經(jīng)營(yíng)者在征期限內(nèi)登錄開票軟件抄報(bào)稅,并根據(jù)在網(wǎng)上抄報(bào)或網(wǎng)上辦稅廳抄報(bào),向稅務(wù)行政機(jī)關(guān)提交上月開稅票數(shù)據(jù)...
【問題】稅控盤可以外地開稅票嗎?【回答】嚴(yán)格意義上來(lái)說是不能夠的依據(jù)《發(fā)票管理辦法》和我國(guó)相關(guān)要求,稅票只有在經(jīng)營(yíng)者所屬市、縣行政區(qū)內(nèi)填開,不可跨地區(qū)、縣帶上和出具.稅控盤可以外地開稅票嗎延伸閱讀稅控...
【問題】有關(guān)原始稅務(wù)日期的問題【回答】開票軟件更新后,原始稅務(wù)日期是2016年1月,沒法改動(dòng),查詢金稅機(jī)器設(shè)備和公司電子計(jì)算機(jī)時(shí)長(zhǎng)均正常的,如何處理?這也是因?yàn)樵诙悇?wù)局開展經(jīng)營(yíng)者檔案資料備案時(shí),“經(jīng)營(yíng)者有...
合同印花稅算錯(cuò)了地稅局扣費(fèi)了早已該怎么辦?合同印花稅一般是按季申請(qǐng),假如錯(cuò)報(bào)了,能夠在下一次申請(qǐng)時(shí),一并調(diào)節(jié).例如,二季度申報(bào)時(shí),多報(bào)了,能夠在第三季度時(shí)少報(bào).年尾通算,申請(qǐng)恰當(dāng)就可以了.能夠補(bǔ)申請(qǐng),還可以再...
普票和增值發(fā)票的差別?所得稅專票一般能夠抵扣稅金,所得稅普票不可以抵扣稅金。(1)發(fā)票使用的主要不一樣:所得稅專票一般只有由所得稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)應(yīng)用,一般納稅人必須應(yīng)用的,只有經(jīng)稅務(wù)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后由本地...
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣憑據(jù)貸款逾期狀況說明怎么寫?答:依據(jù)真實(shí)情況寫清楚緣故就可以了.退還是由于品質(zhì)等緣故,可以說市場(chǎng)銷售時(shí)顧客提出什么難題.一、企業(yè)基本情況(包含登記注冊(cè)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等)二、稅票貸款逾期緣故(客觀因...