免稅銷售額填錯(cuò)了怎么辦?
2022-06-21 16:39
免稅銷售額填錯(cuò)了怎么辦?
答:可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你看以前申報(bào)有沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
根據(jù)深國(guó)稅發(fā)〔2007〕101號(hào)規(guī)定:對(duì)現(xiàn)行增值稅一般納稅人增值稅更正(含修改)申報(bào)流程調(diào)整為先審核后申報(bào)的方式,具體要求如下:
一、一般納稅人辦理增值稅更正申報(bào)時(shí)按照現(xiàn)行規(guī)定填列申報(bào)資料后,首先報(bào)所屬稅源管理科審核。
二、稅源管理科審核時(shí),主要針對(duì)更正部分進(jìn)行邏輯審核,必要時(shí)可以要求納稅人提供其他稅務(wù)資料。稅源管理科經(jīng)辦
人員和主管科長(zhǎng)對(duì)于審核無(wú)誤的,簽署“已審核,準(zhǔn)予更正申報(bào)”字樣的意見后,納稅人到申報(bào)窗口辦理申報(bào)手續(xù)。
三、申報(bào)窗口按照目前“一窗式”比對(duì)的要求和其他規(guī)定,受理納稅人更正申報(bào)并辦理有關(guān)手續(xù)。
四、如納稅人申請(qǐng)更正非當(dāng)前屬期申報(bào),且涉及留抵稅額調(diào)整的,須要求納稅人在申報(bào)窗口辦理更正申報(bào)后,返回稅源管理科申請(qǐng)調(diào)整留抵稅額。
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