小規(guī)模季度增值稅額計(jì)算有差額,這就需要去查明差額產(chǎn)生的原因。如果是因?yàn)槎鄰埌l(fā)票的收入,稅額四舍五入導(dǎo)致稅額有幾分錢的差異,這樣的差額可以忽略。如果是收入填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致稅額有差額,那就需要調(diào)整到正確的收...
固定資產(chǎn)出售增值稅申報(bào)表能進(jìn)行修改嗎?答:一般納稅人市場(chǎng)銷售使用過的固資,假如合乎依照3%增值稅率減征2%計(jì)稅所得稅,錄入申報(bào)單時(shí):在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(今天銷售狀況清單)中第11行填好相對(duì)應(yīng)的不...
較小規(guī)模合乎免稅政策如何填申報(bào)單一、登陸電子器件稅務(wù)局,進(jìn)到【我要辦稅】二、挑選【稅費(fèi)申報(bào)及交納】三、挑選應(yīng)申報(bào)表格在【按時(shí)應(yīng)申請(qǐng)】中,挑選要申報(bào)稅收,點(diǎn)一下[填好申報(bào)單]四、填好增值稅申報(bào)表及附列材料...
企業(yè)增值稅零申報(bào)怎么填寫一、增值稅納稅申報(bào)表,"新項(xiàng)目"欄內(nèi)相關(guān)新項(xiàng)目填好01、按稅率繳稅貨品及勞務(wù)公司銷售總額"本月數(shù)"填好02、在其中:應(yīng)納稅額貨品銷售總額"本月數(shù)"填好03、應(yīng)稅服務(wù)銷售總額"本月數(shù)"填好04、...
增值稅申報(bào)和開票稅額差異怎么做賬?1、發(fā)票上的增值稅稅額和增值稅報(bào)稅系統(tǒng)有差額,沒有關(guān)系,這是由于小數(shù)點(diǎn)后面保留位數(shù)和相加合計(jì)數(shù)不一至造成的,是客觀的。2、處理方法:納稅申報(bào)時(shí)按增值稅報(bào)稅系統(tǒng)上的數(shù)字...
企業(yè)增值稅提醒主表第1欄第2列并不等于第8欄該怎么辦若企業(yè)增值稅提醒主表第1欄第2列并不等于附列材料第8欄,那就按那個(gè)提醒去處理.主表第1欄第2列并不等于附列材料第8欄如何做延伸閱讀什么叫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)...
先進(jìn)出口退稅先稅務(wù)申報(bào)答:先稅務(wù)申報(bào),再退稅申報(bào)(免抵退稅計(jì)算,需要用到申報(bào)單的信息).先進(jìn)出口退稅預(yù)申報(bào),清單申報(bào)單確認(rèn)收入,隨后申報(bào)增值稅,然后根據(jù)增值稅報(bào)表填好進(jìn)出口退稅系統(tǒng)中增值稅數(shù)據(jù)信息.進(jìn)出口退稅...
小規(guī)模旅游業(yè)增值稅差額征稅,取得收入的時(shí)候賬務(wù)處理是,借:銀行存款等科目,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。小規(guī)模旅游業(yè)增值稅差額征稅,替游客支付相關(guān)支出的時(shí)候賬務(wù)處理是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)...
免抵退稅申報(bào)單與增值稅納稅申報(bào)表的填報(bào)常見問題?你的填好有誤,危害進(jìn)出口退稅計(jì)算.現(xiàn)就加工制造業(yè)出口型企業(yè)免、抵、退稅申報(bào)表與增值稅納稅申報(bào)表的填報(bào)常見問題梳理如下所示?請(qǐng)結(jié)合實(shí)際情況按實(shí)調(diào)節(jié).加工制造...
稅票如何一鍵生成增值稅申報(bào)表1銷項(xiàng)稅稅票、進(jìn)項(xiàng)票務(wù)必都需要維持好稅票里的商品明細(xì),增值稅申報(bào)表才可以得到數(shù);2進(jìn)項(xiàng)票一定要開展仿真模擬驗(yàn)證,增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅才可以得到數(shù);3只有進(jìn)項(xiàng)票、并沒有銷項(xiàng)稅稅...