開稅票繳的稅金如何做帳?例如銷售額開稅票,正規(guī)記賬是:借:應(yīng)收帳款貸:營業(yè)成本應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)與此同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:庫存產(chǎn)品銷售額稅票是一種用于說明已銷售產(chǎn)品的規(guī)格型號、總數(shù)、...
增值稅發(fā)票怎么補(bǔ)救一個(gè)稅點(diǎn)假如是使你在價(jià)錢以外另交1個(gè)點(diǎn)的稅,用價(jià)錢*1%便是補(bǔ)得稅金。假如是價(jià)錢里邊蘊(yùn)含著稅金,那就可以不用繳稅了開增值稅發(fā)票叫我補(bǔ)點(diǎn)是什么意思一般是你選購貨品,商家報(bào)的是不含稅價(jià),也...
較小規(guī)模免減增值稅年度報(bào)告如何做調(diào)節(jié)適用中小企業(yè)增值稅免稅的政策免稅銷售額,應(yīng)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售總額”。個(gè)體戶和其他個(gè)人不填好本欄次。適用中小企業(yè)增值...
較小規(guī)模未開票收入不得超過3萬如何申報(bào)按這個(gè)做賬啊,僅僅申報(bào)時(shí)按增值稅免稅申請,無需繳稅.只需獲得銷售額,開不開票都需要計(jì)提增值稅,享有增值稅減免的,轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入.合同印花稅納稅時(shí)間產(chǎn)生事情是簽合同時(shí),...
企業(yè)增值稅17%稅率計(jì)算公式是啥?答:企業(yè)增值稅17%的征收率歸屬于一般納稅人.針對一般納稅人,應(yīng)納增值稅額為本期銷項(xiàng)稅減掉當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額.用關(guān)系式表明為:本期應(yīng)納稅所得額=本期銷項(xiàng)稅-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅為經(jīng)營者...
較小規(guī)模9萬以內(nèi)附注一如何填寫?答:一季度稅務(wù)申報(bào)時(shí),在"小微企業(yè)免稅銷售總額"填好總收入額,在"小微企業(yè)免稅額"總收入額X3%填好免稅政策額度.小規(guī)模申報(bào)表填好常見問題一、附注填好需要注意的事項(xiàng)一般納稅人市場...
建筑工程預(yù)繳增值稅公司所得稅怎么算?在月末(季末)記提公司所得稅分錄如下所示借:本年利潤貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅同時(shí)進(jìn)行如下所示會計(jì)分錄借:本年利潤貸:本年利潤在具體交納時(shí)候錄如下所示:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所...
小規(guī)模公司誤開稅率怎樣填申報(bào)單?答:針對小規(guī)模公司誤開稅率,發(fā)票稅點(diǎn)開不對,當(dāng)月找到的當(dāng)月廢止,跨月看到了臨時(shí)按開票稅率納稅申報(bào),發(fā)覺月份沖回開紅字發(fā)票,重開恰當(dāng)發(fā)票。與此同時(shí),針對小規(guī)模公司填好申...
一般納稅人安裝費(fèi)怎么做賬?借:期間費(fèi)用--招待費(fèi)(年檢費(fèi))借:期間費(fèi)用--審計(jì)費(fèi)貸:存款等一般納稅人怎樣做賬?一。你們就是定額征收的小規(guī)模納稅人公司,與其他公司一樣:每月上繳企業(yè)增值稅,按季預(yù)繳企業(yè)所得稅;...
出口退稅率報(bào)減少了調(diào)整怎樣做會計(jì)分錄針對出口退稅申報(bào)與增值稅納稅申請不一致,造成差值的,需在下一期開展賬務(wù)調(diào)節(jié),對應(yīng)的應(yīng)一起調(diào)節(jié)增值稅納稅申報(bào)表。因?yàn)樯鲜鼍壒蕬?yīng)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)的,其賬務(wù)處理為:(一)對...