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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出年末怎么處理?

2022-07-12 17:44

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出年末怎么處理?

答:假如進(jìn)項(xiàng)稅期終有賬戶余額得話,最好把賬戶余額轉(zhuǎn)至未交增值稅學(xué)科里就可以了.

一般進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在期終都不會(huì)有額度的;

本期期終要將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)至未交增值稅學(xué)科里的,也只把所得稅全部稅款所有轉(zhuǎn)到未交增值稅學(xué)科后,才能了解當(dāng)月必須交納是多少所得稅.

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅 未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出年末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

答:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出年末結(jié)轉(zhuǎn)成本:

年結(jié):年結(jié)必須看12月份增值稅是應(yīng)繳或是留底.

留底:將銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)走未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅-應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅有借方余額,便是留底額度,為第二年的今年初未抵稅數(shù).

應(yīng)繳:將未交增值稅轉(zhuǎn)走后,再將銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)走未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)換,結(jié)果是轉(zhuǎn)平,除銷項(xiàng)稅--未交增值稅有貸方余額,第二年交納.

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