教師,我福利費抵稅了進項稅,我又轉(zhuǎn)出了。借:期間費用——福利費貸:應(yīng)交稅金——銷項稅(進帳稅款轉(zhuǎn)出)后邊還需要不必做一個會計分錄,轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢?借:應(yīng)交稅金——銷項稅(進帳稅款轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅金——...
免稅政策銷售總額收入怎么做賬?答:會計分錄如下所示:記提時:借:現(xiàn)錢或銀存貸:營業(yè)成本未交增值稅下月減免稅款:借:未交增值稅貸:其他業(yè)務(wù)收入-政府部門免減【免稅政策銷售總額收益的相關(guān)問題】:免征增值稅...
應(yīng)發(fā)工資和實發(fā)工資的賬務(wù)處理是一樣的嗎1.2017年記提6月薪水37000元,在2017年6月的會計分錄是:借:成本費/費用科目37000貸:應(yīng)對員工薪酬-薪水370002.2017年7月實發(fā)6月薪水35000元,在2017年7月的會計分錄是:借:應(yīng)對...