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內(nèi)部控制審計(jì)的特點(diǎn)有什么?

2022-12-14 16:48

問:內(nèi)部控制審計(jì)的特點(diǎn)有什么?

答:內(nèi)部控制審計(jì)的特征

第一,審計(jì)公司和內(nèi)審人員都建在個(gè)單位內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

第二,審計(jì)的具體內(nèi)容更偏重于運(yùn)營(yíng)全過程是否有效、各項(xiàng)規(guī)章制度是不是獲得遵循和執(zhí)行。

第三,提供服務(wù)的內(nèi)向型性與相對(duì)應(yīng)的自覺性。

第四,審計(jì)結(jié)論的普遍性和公平公正比較低,并以建意建議為主導(dǎo)。

國(guó)際性內(nèi)審師研究會(huì)(IIA)于1947年第一次提出了內(nèi)部控制審計(jì)界定,通過半個(gè)世紀(jì)的實(shí)踐探索,2001年IIA最新第七次界定強(qiáng)調(diào):內(nèi)部控制審計(jì)是一種單獨(dú)、客觀性確認(rèn)和咨詢服務(wù)主題活動(dòng),致力于增加價(jià)值和提高機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)。主要是通過軟件系統(tǒng)的、規(guī)范化的方式,點(diǎn)評(píng)并改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控、控制與整治流程的實(shí)際效果,協(xié)助機(jī)構(gòu)完成其總體目標(biāo)。

內(nèi)部控制審計(jì)是審計(jì)工作的對(duì)稱性。由所在部門、本公司內(nèi)部獨(dú)立機(jī)構(gòu)和負(fù)責(zé)人對(duì)所在部門、本部門財(cái)政局財(cái)務(wù)公開和其它經(jīng)濟(jì)行為所進(jìn)行的事先和后續(xù)的核查與評(píng)價(jià)。這也是為加強(qiáng)監(jiān)管所進(jìn)行的一項(xiàng)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督檢查工作。


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