強化對國有制企業(yè)資金管理具體指導(dǎo), 不斷完善內(nèi)部審計監(jiān)督體制
2022-12-20 17:08
近日,中共中央、中辦國辦出臺了習(xí)總書記組織中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)干部小組會表決通過的《關(guān)于深化國有企業(yè)和國有資本審計監(jiān)督的若干意見》,對健全國企和國有資產(chǎn)審計制度做出全面規(guī)劃和實施。國家審計署企業(yè)審計司負責(zé)人對有關(guān)問題進行探討。
觀點的關(guān)鍵規(guī)定:一是對國企、國有資產(chǎn)和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作人員執(zhí)行保密責(zé)任狀況推行審計全覆蓋,保證應(yīng)審盡審、有審必嚴,保證國企、國有資產(chǎn)無論走到哪里,財務(wù)審計就跟蹤服務(wù)到哪,無死角;二是健全審計監(jiān)督體制機制創(chuàng)新,改善審計方式方式,促進財務(wù)審計存在的問題整改到位、責(zé)任追究及時;三是充分運用財務(wù)審計在黨和政府管控體系中的重要性,推動黨和政府各項政策、決策部署在國企貫徹落實,推動國有制企業(yè)深化改革,提升運營管理能力、做強做優(yōu)做大,為國有制企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展服務(wù)保障。
而必須做到國企、國有資產(chǎn)無論走到哪里,財務(wù)審計就跟蹤服務(wù)到哪,無死角,就需要建立完善有關(guān)審計監(jiān)督體制機制創(chuàng)新。通常是:一是不斷完善習(xí)慣性財務(wù)審計體制。對國企每5年最少財務(wù)審計1次,對國企關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行保密責(zé)任狀況任職期內(nèi)最少財務(wù)審計1次;根據(jù)需求適度進行工程審計和內(nèi)控審計。二是不斷完善大數(shù)據(jù)審計工作方案。三是不斷完善內(nèi)部審計監(jiān)督體制。強化對國企內(nèi)審工作的業(yè)務(wù)指引和指導(dǎo),促進健全內(nèi)部控制審計管理機制、機制和體制,合理利用內(nèi)部控制審計力量成效,與此同時強化對內(nèi)部控制審計品質(zhì)檢查。四是不斷完善審計部門和相關(guān)部門和單位的協(xié)同配合體制。五是不斷完善財務(wù)審計查出來問題整改及責(zé)任追究機制。六是不斷完善審計結(jié)論文件和公示體制。審計部門要依法將審計結(jié)論面向社會公示,被財務(wù)審計企業(yè)需要按照規(guī)定將財務(wù)審計查出來問題整改建議面向社會公示,國有資產(chǎn)監(jiān)管等單位要按相關(guān)規(guī)定將追責(zé)問責(zé)狀況面向社會公示。
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