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普票的稅金如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?

2022-09-08 18:21

普票的稅金如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?

另一方出具的增值稅普通發(fā)票,

借:原料(價稅合計)

貸:現(xiàn)錢或存款

市場銷售時,

借:存款

貸:營業(yè)成本

應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅(銷項稅)

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,

借:主營業(yè)務(wù)收入

貸:原料

應(yīng)交稅金明細(xì)科目如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?

一般來說 月末做如下所示會計分錄

1、月份終結(jié),將當(dāng)月應(yīng)繳未交增值稅額從"應(yīng)交稅金--銷項稅"學(xué)科轉(zhuǎn)到"未交增值稅"學(xué)科.

借:應(yīng)交稅金--銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅

2、月份終結(jié),將當(dāng)月多繳的增值稅額自"應(yīng)交稅金--銷項稅"學(xué)科轉(zhuǎn)到"未交增值稅"學(xué)科.

借:應(yīng)交稅金--未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金--銷項稅(轉(zhuǎn)走多交企業(yè)增值稅)

3、月份終結(jié),將當(dāng)月預(yù)繳稅款的增值稅額自"應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅"學(xué)科轉(zhuǎn)到"未交增值稅"學(xué)科

借:應(yīng)交稅金--未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金--預(yù)交增值稅

4、當(dāng)月繳納之前期內(nèi)未繳的增值稅額

借:應(yīng)交稅金--未交增值稅

貸:存款

普票的稅金如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?綜合性未盡事宜上述,實際上根據(jù)上文匯總關(guān)于增值稅普票進(jìn)賬的處理方法材料詳細(xì)介紹,公司接到增值稅普票在結(jié)轉(zhuǎn)成本解決時乃是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入學(xué)科處理,假如大家覺得前文談及到的相關(guān)資料有哪些不懂的問題,不妨來本站上找會計老師進(jìn)行了解,會有專門的會計老師給大家解釋的.

營業(yè)成本 主營業(yè)務(wù)收入

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