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預(yù)繳稅款的額外稅怎么申報

2022-08-31 17:15

預(yù)繳稅款的額外稅怎么申報

1填好預(yù)繳稅款申報單

2明確計(jì)稅依據(jù)及預(yù)交增值稅額度

3以企業(yè)增值稅為計(jì)稅依據(jù)測算附加稅稅率

4去稅務(wù)局預(yù)繳稅款

5以后交納附加稅稅率

6跨地域建筑的服務(wù)業(yè)必須此外預(yù)繳稅款0.2%企業(yè)所得稅

附加稅和教育費(fèi)用是按照企業(yè)增值稅具體交納的稅額計(jì)算交納的.如果出現(xiàn)預(yù)繳稅款的現(xiàn)象,也要與此同時交納附加稅和教育附加費(fèi).

"依據(jù)《國家財(cái)政部我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)經(jīng)營者外地預(yù)繳稅款相關(guān)大城市維護(hù)建設(shè)稅和交費(fèi)額外現(xiàn)行政策問題的通知》(稅務(wù) [2016]74/號)第一條的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)營者跨區(qū)域提供建筑服務(wù)、營銷和出租不動產(chǎn)的,需在建筑服務(wù)案發(fā)地、房產(chǎn)所在城市預(yù)繳稅款時,以預(yù)繳稅款稅款為計(jì)稅基礎(chǔ),并按照預(yù)繳稅款所在地大城市維護(hù)建設(shè)稅稅率和教育附加費(fèi)增值稅率就近測算交納大城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加費(fèi).

預(yù)繳稅款如何申報?

申報時應(yīng)填好《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》,在其中第4列"今天具體抵扣稅款"第2、3、4、5行總和,應(yīng)不大于本期申報單主表第24欄"應(yīng)納稅所得額總計(jì)","今天具體抵扣稅款"應(yīng)另外在申報單主表第28欄"分批預(yù)繳稅額"欄次體現(xiàn),本期不夠抵扣的那一部分應(yīng)填寫附列材料(附注四)《稅額抵減情況表》第5列"貸方余額"欄次,即本期"應(yīng)抵扣稅款"超過"應(yīng)納稅所得額"時,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本下一期抵扣.

?申報時立即填寫在申報單主表第28欄"分批預(yù)繳稅額"欄次,超過本期"應(yīng)納稅所得額"時,可享受申請退稅或抵扣下一期稅金.

以上是預(yù)繳稅款的額外稅怎么申報的相關(guān)內(nèi)容,附加稅稅率是按照實(shí)際繳納的主稅與此同時繳納,并不能重復(fù),大家要知道附加稅稅率的交納時間與增值稅的申報時間一樣的,別錯過時長.我們平常記賬還是得細(xì)膩一些,假如你有興趣愛好,可關(guān)注官方網(wǎng)站升級!

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