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一樣是免稅政策,會計解決大不一樣!

2022-06-07 17:50

近期見到有些人討論小規(guī)模納稅人三萬免稅政策和種植合作社賣農(nóng)產(chǎn)品免稅的問題,舉2個事例吧:

針對小規(guī)模納稅人當月銷售總額2萬余元,所得稅額為2萬*3%=600元,此刻由于三萬免稅政策,因此一般財務(wù)會計上應(yīng)把這600元記入營業(yè)外支出。

而針對種植合作社(假定是一般納稅人吧),當月市場銷售農(nóng)業(yè)產(chǎn)品113萬余元,有粉絲覺得,參考上邊小規(guī)模的解決,這113萬要計算成未含稅,即113/(1 13%)=100萬,稅為13萬余元,因此這13萬也需要確定營業(yè)外支出。

那麼上邊這一推論對不對呢?

最先,咱說說小規(guī)模納稅人為什么要把免的稅確定營業(yè)外支出吧。針對小規(guī)模納稅人而言,我先賣你2萬的貨,此刻,由于咱自己也不知道這一月是否會小于三萬免稅政策啊,因此肯定是按常規(guī)的,收你2萬的錢款,與此同時還替我國把相應(yīng)的所得稅600塊(2萬*3%)也收了。之后呢,到月末了,按大道理,這600塊是該交到我國的,但是呢,如今我國看咱公司苦嘛,就巨額一指,說,這600元攜程拿去花,哥不要了。

好嘛,此刻,原本我是僅有2萬的收益的,隨后此外600是替我國收的,如今我國把這600塊不要,幫我了,那相當于我是擁有另外的600塊收益,因此,當然要做營業(yè)外支出了。

這也是小規(guī)模為什么把免的稅要做營業(yè)外支出。

下面咱再看一下上邊案例里的種植合作社賣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,這種植合作社賣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,按照規(guī)定便是免稅政策的,換句話說,我賣的過程中就了解,這一不用交所得稅,所以我接受家113萬,這錢都是我來為自己收益,根本沒替我國代辦啊,此刻,哪兒存有所說價稅分離,稅13萬一說呢?

即然沒稅,當然更不會有做營業(yè)外支出的事了。

實際上,只需想一想稅票就更簡便了,我是小規(guī)模納稅人,我賣2萬貨,收你2萬零600元錢,隨后開讓你的稅票上,款是2萬,稅是600;而種植合作社賣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,開的稅票上款便是113萬,稅是零蛋。一個是替我國收了錢,國家把錢給你了;一個是根本沒替我國收款,因此才存有一個做營業(yè)外支出,一個根本不會有價稅分離。

盡管這兩個全是免稅政策,能免與免,還真的是大不同!


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