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進項票怎樣抵稅?

2023-02-06 17:15

進項票怎樣抵稅?

進項稅抵扣:應繳的稅金=銷項稅額-進項稅額.

(1)在獲得增值稅進項專票后,需在90天之內(nèi)驗證,認證后的進項票即可抵稅,現(xiàn)在是網(wǎng)上認證的,進到國稅局網(wǎng)站,下栽一個網(wǎng)上認證的app,所屬的稅務局會給一密匙組裝,然后通過掃描機將發(fā)票掃描發(fā)上去發(fā)送至稅務局,一會兒就可以獲得驗證的回應.

(2)唯有通過驗證發(fā)票進項稅額方能夠抵稅.此外,非增值稅發(fā)票的抵稅如:運輸發(fā)票(7%抵稅),海關進口增值發(fā)票的抵稅無法直接在網(wǎng)上認證,但是需要獲取數(shù)據(jù),獲取數(shù)據(jù)的辦法也就是在國稅局網(wǎng)站下栽一個稅務數(shù)據(jù)收集工具軟件,將數(shù)據(jù)傳送用U盤復制,在納稅申報時送到稅務局去抵稅.

(3)納稅申報流程,如今一般都是在網(wǎng)上申請.但是需要把納稅申報材料送至稅務局.

進行專用發(fā)票稅款抵扣的賬務處理是啥?

1、接到進行:借:應交稅金-銷項稅(進項稅額)

2、給出增值發(fā)票:貸:應交稅金-銷項稅(銷項稅額)

銷項稅 - 進行 = 本月應當交稅費(銷項稅和進行在"應交稅金-銷項稅"一個賬戶里,賬戶余額有可能是正數(shù)或負值.月末都要把賬戶余額轉到:應交稅金-未交增值稅,月末,應交稅金-銷項稅 科目余額應當是0)

3、假如,月末《應交稅費-應交增值稅》科目余額是正數(shù)(賬戶余額在借貸方)則:

借:應交稅金-銷項稅(轉走未交增值稅)

貸:應交稅金-未交增值稅

4、假如,月末《應交稅費-應交增值稅》科目余額是負值做反過來會計分錄,假如月末《應交稅費-未交增值稅》賬戶余額在借貸方說明該賬戶余額要下月留抵;假如月末《應交稅費-未交增值稅》賬戶余額在借貸方說明該賬戶余額便是本月要繳稅的金額.

5、繳稅后:

借:應交稅金-未交增值稅-已交企業(yè)增值稅

貸:存款

之上搜集的材料具體內(nèi)容,是我們對于"進項票怎樣抵稅?"這一問題的詳細的介紹,這樣我們就明白進項票的抵稅去操作,自己去嘗試才做就會更懂了.除了這些以外,我還闡述了進行專用發(fā)票稅款抵扣的賬務處理,希望可以的認知有一定的功效.

增值發(fā)票

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