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接到國稅局退企業(yè)增值稅賬務(wù)處理怎樣處理?

2023-01-10 17:26

接到國稅局退企業(yè)增值稅賬務(wù)處理怎樣處理?

答:如下所示:

次月接到稅務(wù)退還多交企業(yè)增值稅時做:

借:存款(藍(lán)色字體)

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-已交企業(yè)增值稅(紅色字體)

接到稅務(wù)退還多交企業(yè)增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-今天轉(zhuǎn)到數(shù)(到此,未交增值稅學(xué)科 是均衡的)

實(shí)際會計分錄依據(jù)之前自己交納后的會計分錄去處理.

多交納增值稅該怎么處理?

答:具體交納時:

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:存款

假如預(yù)繳增值稅業(yè)務(wù)流程:

借: 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-已交稅費(fèi)

貸:存款

次月做轉(zhuǎn)走未交增值稅時,減掉多交的稅額就可以:

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-轉(zhuǎn)走多交企業(yè)增值稅

就以上具體內(nèi)容大家對接到國稅局退企業(yè)增值稅賬務(wù)處理該如何處理情況是不是還存在著什么疑問呢?文中告一段落,大量具體內(nèi)容敬請期待.

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