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外貿(mào)公司接到紅字發(fā)票申報時必須填寫嗎

2022-12-27 17:53

外貿(mào)公司接到紅字發(fā)票申報時必須填寫嗎

答:1、購方已認證抵扣的稅金在獲得“開具紅字增值稅發(fā)票通知書”后,無論銷售方是否已經(jīng)開具紅字稅票,無論購方是否已經(jīng)接到對方紅字發(fā)票,購方必須要在獲得《通知單》的當月從當期進項稅額轉(zhuǎn)站出。

2、購方所取得的紅字專用發(fā)票不用到負責人稅務行政機關驗證,再次月稅務申報時u將需作進項稅額金轉(zhuǎn)出來的額度填八申報單配件表二“21”欄次。

紅字發(fā)票購方

1、早已由供貨方認證增值發(fā)票,產(chǎn)生退換貨或開票不正確必須出具負數(shù)發(fā)票的,由供貨方申請辦理出具負數(shù)發(fā)票。

2、因?qū)S眯桶l(fā)票抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)均沒法認證,由購方填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,并且在審批單上填好主要原因及其相匹配藍色字體專票的數(shù)據(jù),負責人稅務行政機關審批后出示《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購方未作進項稅轉(zhuǎn)出解決。

3、購方所買貨品并不屬于企業(yè)增值稅繳稅工程范圍,所取得的專票沒經(jīng)認證,由購方填寫審批單,并且在審批單上填好主要原因及其相匹配藍色字體專票的數(shù)據(jù),負責人稅務行政機關審批后出示通知書。購方未作進項稅轉(zhuǎn)出解決。

以上就是關于小編為大家整理的有關外貿(mào)公司接到紅字發(fā)票申報時必須填寫嗎的具體內(nèi)容,購方所買貨品并不屬于企業(yè)增值稅繳稅工程范圍,所取得的專票沒經(jīng)認證,由購方填寫審批單,并且在審批單上填好主要原因及其相匹配藍色字體專票的數(shù)據(jù),負責人稅務行政機關審批后出示通知書。購方未作進項稅轉(zhuǎn)出解決,您現(xiàn)在掌握了沒?大量財務會計相關的知識,歡迎你密切關注文章中的升級,千萬不要錯過了。

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