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概述內(nèi)部控制審計(jì)與審計(jì)工作之間的關(guān)系

2022-12-19 17:58

與審計(jì)工作對比,內(nèi)部控制審計(jì)的特點(diǎn)就是:

①范圍功效的偏重于面各有不同。內(nèi)部控制審計(jì)不僅核查會(huì)計(jì)賬目、會(huì)計(jì)行為和財(cái)政局財(cái)務(wù)公開主題活動(dòng),一定要注重核查公司的產(chǎn)供銷等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為或機(jī)關(guān)事業(yè)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容;不但要推行事后審計(jì),并且更重視推行事先財(cái)務(wù)審計(jì);不僅檢錯(cuò)防弊,起防護(hù)力功效,一定要注重為提升運(yùn)營管理和提高效益提出建議,起建設(shè)性作用。執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì),有益于監(jiān)督部門、企業(yè)遵循政府部門制度法案,健全和完善內(nèi)控制度規(guī)章制度,幫助內(nèi)部員工高效地執(zhí)行其崗位職責(zé),保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全性詳細(xì),經(jīng)濟(jì)發(fā)展而高效地通過各種網(wǎng)絡(luò)資源,并確保金融信息正確、靠譜。

②從工作深度來看,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)是單位、企業(yè)所設(shè)的職業(yè)組織,了解單位、企業(yè)內(nèi)部狀況,并有足夠時(shí)長針對性地做細(xì)致入微的核查。

審計(jì)工作與內(nèi)部控制審計(jì)互相配合,互為補(bǔ)充,是現(xiàn)代財(cái)務(wù)審計(jì)的一大特點(diǎn)。完善的內(nèi)部審計(jì)制度,可以為審計(jì)工作給予值得信賴的材料,降低審計(jì)工作工作量。在我國,內(nèi)部控制審計(jì)不僅僅是單位、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)管理方法不可或缺的一部分,不過作為政府審計(jì)的前提,被列入審計(jì)監(jiān)督管理體系。


審計(jì)監(jiān)督

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