稅期表格申報(bào)不正確該怎么辦
2022-12-12 17:37
稅期表格申報(bào)不正確該怎么辦
1. 做為依規(guī)紅沖銷售業(yè)務(wù),如已出具紅票的(在稅務(wù)行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)已申請(qǐng)紅沖并辦理備案),即月多申請(qǐng)繳納稅費(fèi),應(yīng)申報(bào)退稅(或再下月抵扣),或者與負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)融洽申請(qǐng)辦理再下月作補(bǔ)申請(qǐng)解決;
2.假如是未出具紅票(即是視同銷售或沒票市場(chǎng)銷售)的抵減,因?yàn)闅w屬于本月多交稅特性(不會(huì)有稅款滯納金),那就只有再下月補(bǔ)做申請(qǐng),與此同時(shí)應(yīng)向負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)提交本月及下月的賬目與申報(bào)單(收益及銷項(xiàng)稅額)有所差異緣由說明報(bào)告,以做為辦理備案.
在最后解釋說明一下,因?yàn)闊o(wú)法依規(guī)在項(xiàng)目產(chǎn)生稅款所屬期申報(bào),嚴(yán)格上來(lái)說屬于沒按規(guī)定開展屬實(shí)申請(qǐng),稅務(wù)行政機(jī)關(guān)也有可能照章解決,但是由于情況特殊,若遭解決可以向稅務(wù)行政機(jī)關(guān)詳細(xì)描述而申請(qǐng)辦理獲得原諒.
申報(bào)單填好不正確但已經(jīng)遞交了如何進(jìn)行更改?
在同一隸屬期限內(nèi),經(jīng)營(yíng)者遞交申請(qǐng)之后才發(fā)現(xiàn)必須補(bǔ)充申報(bào)或申請(qǐng)不正確要進(jìn)行更改的.如不能補(bǔ)繳,可以通過申報(bào)單廢止作用廢止原來(lái)申請(qǐng),再進(jìn)行申請(qǐng);如已補(bǔ)繳,經(jīng)營(yíng)者可以通過申請(qǐng)不正確更改作用開展更改.申請(qǐng)不正確更改后,系統(tǒng)軟件就會(huì)自動(dòng)依據(jù)前后左右申請(qǐng)信息分辨需補(bǔ)退額度:一是需補(bǔ)退總金額正,系統(tǒng)軟件就會(huì)自動(dòng)造成需補(bǔ)差值稅金,納稅人繳款期限內(nèi)根據(jù)交款作用補(bǔ)繳稅款就可以,那如果超出繳款期限,就需要到服務(wù)大廳交款;二是需補(bǔ)退總金額負(fù),即發(fā)生多繳稅款狀況,則請(qǐng)經(jīng)營(yíng)者到負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)申辦退抵扣步驟;三是需補(bǔ)退額度為零,則系統(tǒng)開展應(yīng)征入伍數(shù)據(jù)信息調(diào)節(jié),經(jīng)營(yíng)者無(wú)需要補(bǔ)繳稅款或申請(qǐng)辦理退抵扣步驟. 申請(qǐng)不正確更改的操作步驟如下所示:查看已申報(bào)交款的申請(qǐng)記錄查詢,對(duì)原來(lái)申請(qǐng)信息進(jìn)行改動(dòng),再次申請(qǐng)遞交,保存成功后將自動(dòng)替換成原先的申請(qǐng)紀(jì)錄.現(xiàn)階段電子器件辦稅大廳只適用通用性申報(bào)異常更改,別的申報(bào)異常更改必須到實(shí)體線辦稅服務(wù)大廳申請(qǐng)辦理. 增值稅申報(bào)表這一點(diǎn)別填錯(cuò)了,不然多交稅!
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