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有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還交什么稅

2022-10-14 17:03

有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還交什么稅

答:本期企業(yè)增值稅有留抵,不用記提附加稅費(fèi),由于本期企業(yè)增值稅有留抵,那樣應(yīng)納增值稅額為0,而附加稅費(fèi)的計稅基礎(chǔ)是應(yīng)納增值稅額,計稅基礎(chǔ)為0,則附加稅費(fèi)也均為0.

進(jìn)項(xiàng)稅額留抵

本月進(jìn)行有留抵,帳務(wù)無須作多交企業(yè)增值稅解決,僅僅是帳務(wù)的處理方法得話.則無需解決進(jìn)項(xiàng)稅額。

留抵稅金是總計的,能用之后月份銷項(xiàng)稅開展抵稅,沒時間限制。

已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額沒發(fā)生銷項(xiàng)稅額,是能夠留抵至下個月用銷項(xiàng)稅額減掉前一個月的進(jìn)項(xiàng)稅額總計。

綜合性以上,企業(yè)增值稅欠稅款稅款超過期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅色字體貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”學(xué)科,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”學(xué)科。以上就是關(guān)于小編為大家整理的有關(guān)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還交什么稅的相關(guān)內(nèi)容了,大家如果也有不懂的地方,能夠網(wǎng)上咨詢的專業(yè)老師。

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