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先抵稅未費用報銷該怎么進賬?

2022-09-06 17:05

先抵稅未費用報銷該怎么進賬?

要是沒有驗證會計賬務(wù)處理是:

借:庫存產(chǎn)品(或是原料等)

應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅(實行政府會計準(zhǔn)則,要不是乃為“攤銷費-待抵扣進項稅”

貸:應(yīng)付款(或是存款等)

驗證當(dāng)月會計賬務(wù)處理是:

借:應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅)

貸:應(yīng)交稅金-待抵扣進項稅

接到稅票未抵稅如何做帳?

假如增值稅發(fā)票本期并沒有驗證的話也是沒有什么關(guān)系的,該專票能夠期限內(nèi)認證。

當(dāng)月未認證的發(fā)票賬務(wù)處理:

借:原料/庫存產(chǎn)品

應(yīng)交稅金--銷項稅--待抵扣進項稅

貸:應(yīng)付款/應(yīng)對錢款

稅票在下一個月驗證了賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅金--銷項稅--進項稅

貸:應(yīng)交稅金--待抵扣進項稅

文中主要講述了有關(guān)先抵稅未費用報銷該怎么進賬的相關(guān)問題,相信通過文中你一定有一定的了解了,接到稅票未抵稅如何做帳?若依然存在不懂的地方,能與網(wǎng)對話框老會計建立聯(lián)系,感謝閱讀。

政府會計準(zhǔn)則

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