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抵稅材料款怎么做賬?

2022-08-12 17:26

抵稅材料款怎么做賬?

"所得稅記賬到材料款"這也是錯帳,能沖回改版.增值稅是價外稅不能計入費用.

抵扣的前提是你企業(yè)一定要增值稅一般納稅人.你公司銷售貨物按規(guī)定征收率17%計算的額度就是你的銷項,比如說你企業(yè)一個月銷售貨物含稅收入是70000元,那么我這一月的銷項便是:70000÷(1 17%)×17%=10170.94元,假設(shè)你網(wǎng)上買電腦時,別人給你開的增值稅專用發(fā)票里的稅款是8000,那么我這一月能夠抵扣進(jìn)項稅8000,應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅便是10170.94-8000=2170.94元.

購料原材料稅票已經(jīng)到了,款預(yù)付,稅票未認(rèn)證如何做帳?

在應(yīng)交稅金-銷項稅下設(shè)定明細(xì)科目-待抵稅進(jìn)行

在認(rèn)驗證后轉(zhuǎn)到進(jìn)行就可以

借:原料

借:應(yīng)交稅金-銷項稅-待抵稅進(jìn)行

貸:應(yīng)付款--XX企業(yè)

稅票認(rèn)證抵扣后

借:應(yīng)交稅金--銷項稅--進(jìn)項稅

貸:應(yīng)交稅金-銷項稅-待抵稅進(jìn)行

抵稅材料款怎么做賬?前文就這種情況我作出了詳細(xì)的介紹,增值稅是價外稅,所得稅不可以記賬到材料款,具體可以看前文詳解,大量相關(guān)資訊,敬請期待的升級!

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