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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)不對該怎么處理?

2022-08-05 17:34

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)不對該怎么處理?

答:假如并未申請就糾正之后再申請,若申報成功,就先撤消申請,糾正之后再申請.

假如是上月申報時已經(jīng)把留底稅填到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,那就在今天進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出部位填上月誤填的負(fù)值,在留底稅處將上月的數(shù)補(bǔ)填進(jìn)來.

假如申報單已報繳費(fèi)已是客觀事實(shí),只有備齊你申報資料(上月的所有申報單,進(jìn)銷項(xiàng)稅票材料,稅證、公司章等)到稅務(wù)局服務(wù)廳解決處理.

假如是申報的情況下少轉(zhuǎn)了,跟稅管員知會一聲,下一個月調(diào)節(jié);

或是在申報截至日以前改表格,到銀行柜臺再次申請;

實(shí)際能去稅務(wù)局進(jìn)行咨詢,解決.

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出遇到減價損害如何處理?

答:例如購買東西:

借:庫存產(chǎn)品

應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額金)

貸:存款

以減價解決商品時:

借:存款

貸:商品銷售收入

應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅額金)

結(jié)轉(zhuǎn)成本減價損失的相對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額時:

借:期間費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)

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