難題內(nèi)容: 我企業(yè)是深圳一家生產(chǎn)加工制造企業(yè),如今我司隸屬的稅務(wù)局對(duì)于我司2008年交納企業(yè)所得稅提出質(zhì)疑,稅務(wù)局強(qiáng)調(diào)那時(shí)候所得稅率應(yīng)用不正確,(詳細(xì)情況如下所示:我司歸屬于國(guó)家級(jí)別高新科技公司,...
按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)稅收法規(guī)的要求,繳稅入年度補(bǔ)交其他應(yīng)付款的流轉(zhuǎn)稅及額外,能夠在年度的損益表中體現(xiàn);無(wú)須作納稅調(diào)整提升;而補(bǔ)交其他應(yīng)付款的所得稅,應(yīng)做為公司應(yīng)繳稅收入額的納稅調(diào)整提升新項(xiàng)目。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳便是上本年度所得稅清算的一個(gè)全過(guò)程,它是公司在繳稅的情況下能夠把握的一個(gè)方式?! 】墒?,本年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳的情況下必須應(yīng)用恰當(dāng)?shù)姆绞?,僅有應(yīng)用的方式充足恰當(dāng)才能夠...
??????某房產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司2009年賬目盈利是-245萬(wàn)元(不會(huì)有不征稅款與不征稅收入),公司在本年度年度匯算清繳時(shí)自主納稅調(diào)整的增加額是560萬(wàn)元,那樣更改后的收入額為3十五萬(wàn)元,其他應(yīng)付款可彌補(bǔ)虧損760萬(wàn)元...
資詢現(xiàn)象:新版本外資企業(yè)所得稅年終申請(qǐng)手機(jī)軟件(稅收通2008)沒(méi)法輸出XML文件格式,因而沒(méi)法提交2個(gè)(ZIP、ETF)文件格式開(kāi)展在網(wǎng)上審批,如何處理 回應(yīng):提議本月選用與管理人員立即聯(lián)絡(luò),根據(jù)物質(zhì)提交...
???假如該業(yè)務(wù)流程產(chǎn)生在2007年。依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好(所得稅抵扣方法)的通告》(國(guó)稅發(fā)[2000]0811號(hào))第三條要求:經(jīng)營(yíng)者申請(qǐng)的扣減要真正,合理合法。真正就是指能出示證實(shí)相關(guān)開(kāi)支確屬早已具體...
企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本有時(shí)間限定嗎答:企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本:企業(yè)納稅本年度產(chǎn)生的虧本,準(zhǔn)許向之后本年度結(jié)轉(zhuǎn)成本,用之后年的得到填補(bǔ),但結(jié)轉(zhuǎn)成本期限最多不能超出五年。依據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第五...
問(wèn):上年由個(gè)體經(jīng)營(yíng)者變動(dòng)為公司的,所得稅在哪兒繳? 答:按照規(guī)定“個(gè)體經(jīng)營(yíng)者變動(dòng)為公司的應(yīng)最先根據(jù)新聞媒體向社會(huì)發(fā)展進(jìn)行變更公示,經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所再次財(cái)務(wù)審計(jì),評(píng)定,驗(yàn)資報(bào)告,在這段時(shí)間無(wú)運(yùn)營(yíng),...
問(wèn):公司本年度申請(qǐng)企業(yè)所得稅時(shí)要上報(bào)事宜是什么? 答:依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)貫徹執(zhí)行〈中共中央國(guó)務(wù)院有關(guān)提升技術(shù)革新,發(fā)展趨勢(shì)新科技,完成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策〉相關(guān)企業(yè)所得稅難題的通告》(國(guó)稅發(fā)...
??????近日,國(guó)家財(cái)政部和我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)手公布《國(guó)家財(cái)政部、我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)持續(xù)執(zhí)行小型微利所得稅政策優(yōu)惠的通告》(稅務(wù)[2011]11號(hào)),決策2011年再次執(zhí)行小型微利所得稅政策優(yōu)惠?! ?009年...
??????問(wèn):補(bǔ)交上年的所得稅怎樣進(jìn)賬,相對(duì)應(yīng)的附加稅稅率是不是補(bǔ)交? 答:交納了所得稅的,財(cái)政局相對(duì)應(yīng)的附加稅稅率金也需要記提交納?! 《悇?wù)局對(duì)所得稅一般納稅人開(kāi)展查驗(yàn)后,必須完成調(diào)節(jié)的: ...
公司在接納查驗(yàn)后,不可以忽略相關(guān)賬務(wù)的調(diào)節(jié)。例:某經(jīng)營(yíng)者將1000零元的電腦上一次性納入期間費(fèi)用,稅務(wù)行政機(jī)關(guān)覺(jué)得該電腦上應(yīng)作固資。假定當(dāng)初可提折舊費(fèi)950元,則應(yīng)調(diào)增應(yīng)繳稅收入額為9050元,稅務(wù)行政機(jī)...
???基本情況:某地一食品工業(yè)制造業(yè)企業(yè),是所得稅一般納稅人。該企業(yè)2001年度完成銷售額9200萬(wàn)余元,完成盈利830萬(wàn)余元,并按照規(guī)定時(shí)間申請(qǐng)交納了所得稅273.90萬(wàn)余元。2002年5月市地稅局稽查局在對(duì)該企業(yè)200...
依據(jù)《我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)外國(guó)投資公司和國(guó)外公司接受捐贈(zèng)稅務(wù)解決的通告》(國(guó)稅發(fā)[1999]195號(hào))要求:公司的適應(yīng)預(yù)付款,凡債務(wù)人貸款逾期2年未規(guī)定還款的,應(yīng)記入公司本年度收益計(jì)算所得稅。
???基本情況。某地一食品工業(yè)制造業(yè)企業(yè),是所得稅一般納稅人。該企業(yè)2001年度完成銷售額9200萬(wàn)元,完成盈利8三十萬(wàn)元并按照規(guī)定時(shí)間申請(qǐng)交納了所得稅273.90萬(wàn)余元。2002年5月市地稅局稽查局在對(duì)該企業(yè)2001年...
年度匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?年度匯算清繳就是指經(jīng)營(yíng)者在繳稅本年度終結(jié)后要求階段內(nèi),按照要求,自主測(cè)算全年度應(yīng)繳稅收入額和應(yīng)繳企業(yè)所得稅額,明確該本年度需補(bǔ)或是退返稅款,并填好本年度...
實(shí)例一:某公司對(duì)員工推行績(jī)效考評(píng),2010年每月從每一個(gè)員工薪水中扣減500元,年末對(duì)員工全年度工作情況開(kāi)展評(píng)定,依據(jù)績(jī)效考核結(jié)果,在第二年即2011年3月,4月一次性全額的或一部分派發(fā)給員工(評(píng)定有扣除事...
假定某公司2006年度因稅務(wù)查驗(yàn)補(bǔ)交2004年度所得稅1000零元,與此同時(shí)處以處罰5000元,付款稅款滯納金一千元。怎樣開(kāi)展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決。 因?yàn)槎悇?wù)行政機(jī)關(guān)查補(bǔ)的是上本年度稅金?!敦?cái)政部關(guān)于執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)制...
監(jiān)管查出來(lái)帳外收益的費(fèi)用要補(bǔ)交企業(yè)所得稅扣減嗎?收益、成本費(fèi)是配制的,有收入一般有成本費(fèi)。帳外收益是違背稅收法規(guī)的,是躲避交納稅金要得到法律法規(guī)懲罰的。可是帳外收益就是你自身調(diào)節(jié)或是稅務(wù)監(jiān)管。假如自...
難題:我公司和吉大某校簽署見(jiàn)習(xí)合作合同,但如今公司被動(dòng)遷,不會(huì)再運(yùn)營(yíng),而且和院校間的戰(zhàn)略合作還沒(méi)滿三年,我公司能否要補(bǔ)繳所得稅? 答:稅務(wù)[2006]107號(hào)文件要求:公司雖與院校宣布簽署限期在三年之...