難題內(nèi)容: 我企業(yè)是深圳一家生產(chǎn)加工制造企業(yè),如今我司隸屬的稅務(wù)局對于我司2008年交納企業(yè)所得稅提出質(zhì)疑,稅務(wù)局強(qiáng)調(diào)那時(shí)候所得稅率應(yīng)用不正確,(詳細(xì)情況如下所示:我司歸屬于國家級(jí)別高新科技公司,...
某食品工業(yè)制造業(yè)企業(yè),是所得稅一般納稅人。該企業(yè)2001年度完成銷售額9200萬元,完成盈利8三十萬元。按照規(guī)定時(shí)間申請交納了所得稅273.90萬余元?! ∈獠恢?,近期市地稅局稽查局在對該企業(yè)2001年度所得稅的專項(xiàng)...
??????某房產(chǎn)開發(fā)公司2009年賬目盈利是-245萬元(不會(huì)有不征稅款與不征稅收入),公司在本年度年度匯算清繳時(shí)自主納稅調(diào)整的增加額是560萬元,那樣更改后的收入額為3十五萬元,其他應(yīng)付款可彌補(bǔ)虧損760萬元...
企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本有時(shí)間限定嗎答:企業(yè)所得稅填補(bǔ)上年虧本:企業(yè)納稅本年度產(chǎn)生的虧本,準(zhǔn)許向之后本年度結(jié)轉(zhuǎn)成本,用之后年的得到填補(bǔ),但結(jié)轉(zhuǎn)成本期限最多不能超出五年。依據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第五...
問:上年由個(gè)體經(jīng)營者變動(dòng)為公司的,所得稅在哪兒繳? 答:按照規(guī)定“個(gè)體經(jīng)營者變動(dòng)為公司的應(yīng)最先根據(jù)新聞媒體向社會(huì)發(fā)展進(jìn)行變更公示,經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所再次財(cái)務(wù)審計(jì),評(píng)定,驗(yàn)資報(bào)告,在這段時(shí)間無運(yùn)營,...
??????問:補(bǔ)交上年的所得稅怎樣進(jìn)賬,相對應(yīng)的附加稅稅率是不是補(bǔ)交? 答:交納了所得稅的,財(cái)政局相對應(yīng)的附加稅稅率金也需要記提交納?! 《悇?wù)局對所得稅一般納稅人開展查驗(yàn)后,必須完成調(diào)節(jié)的: ...
公司在接納查驗(yàn)后,不可以忽略相關(guān)賬務(wù)的調(diào)節(jié)。例:某經(jīng)營者將1000零元的電腦上一次性納入期間費(fèi)用,稅務(wù)行政機(jī)關(guān)覺得該電腦上應(yīng)作固資。假定當(dāng)初可提折舊費(fèi)950元,則應(yīng)調(diào)增應(yīng)繳稅收入額為9050元,稅務(wù)行政機(jī)...
???基本情況:某地一食品工業(yè)制造業(yè)企業(yè),是所得稅一般納稅人。該企業(yè)2001年度完成銷售額9200萬余元,完成盈利830萬余元,并按照規(guī)定時(shí)間申請交納了所得稅273.90萬余元。2002年5月市地稅局稽查局在對該企業(yè)200...
依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)外國投資公司和國外公司接受捐贈(zèng)稅務(wù)解決的通告》(國稅發(fā)[1999]195號(hào))要求:公司的適應(yīng)預(yù)付款,凡債務(wù)人貸款逾期2年未規(guī)定還款的,應(yīng)記入公司本年度收益計(jì)算所得稅。
???基本情況。某地一食品工業(yè)制造業(yè)企業(yè),是所得稅一般納稅人。該企業(yè)2001年度完成銷售額9200萬元,完成盈利8三十萬元并按照規(guī)定時(shí)間申請交納了所得稅273.90萬余元。2002年5月市地稅局稽查局在對該企業(yè)2001年...
年度匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?年度匯算清繳就是指經(jīng)營者在繳稅本年度終結(jié)后要求階段內(nèi),按照要求,自主測算全年度應(yīng)繳稅收入額和應(yīng)繳企業(yè)所得稅額,明確該本年度需補(bǔ)或是退返稅款,并填好本年度...
2017年6月28日斯太爾驅(qū)動(dòng)力股權(quán)有限責(zé)任公司股東會(huì)(證券代碼:000760證劵通稱:斯太爾)公布《關(guān)于補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅款的公告》(2017-079)公示如下所示:2017年6月22日,斯太爾驅(qū)動(dòng)力股權(quán)有限責(zé)任公司(下...
年度匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理及財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)節(jié)答:一、賬務(wù)處理如下所示:1、年度匯算清繳后,補(bǔ)交所得稅:借:其他應(yīng)付款盈利和虧損調(diào)節(jié)貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅2、交納年度匯算清繳應(yīng)交稅金借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳...
實(shí)例一:某公司對員工推行績效考評(píng),2010年每月從每一個(gè)員工薪水中扣減500元,年末對員工全年度工作情況開展評(píng)定,依據(jù)績效考核結(jié)果,在第二年即2011年3月,4月一次性全額的或一部分派發(fā)給員工(評(píng)定有扣除事...
假定某公司2006年度因稅務(wù)查驗(yàn)補(bǔ)交2004年度所得稅1000零元,與此同時(shí)處以處罰5000元,付款稅款滯納金一千元。怎樣開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決。 因?yàn)槎悇?wù)行政機(jī)關(guān)查補(bǔ)的是上本年度稅金?!敦?cái)政部關(guān)于執(zhí)行〈企業(yè)會(huì)計(jì)制...
監(jiān)管查出來帳外收益的費(fèi)用要補(bǔ)交企業(yè)所得稅扣減嗎?收益、成本費(fèi)是配制的,有收入一般有成本費(fèi)。帳外收益是違背稅收法規(guī)的,是躲避交納稅金要得到法律法規(guī)懲罰的??墒菐ね馐找婢褪悄阕陨碚{(diào)節(jié)或是稅務(wù)監(jiān)管。假如自...
問:車子安全事故賠付扣減本人承擔(dān)一部分、車險(xiǎn)公司賠償一部分,公司計(jì)入營業(yè)外支出是不是能夠扣減? 答:依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(國務(wù)院辦公廳第512命令)第三十二條第二款要求,公...
問:我廠為一內(nèi)資企業(yè)制造業(yè)企業(yè),實(shí)行的是《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。2021年8月,市地稅局稽查局來我廠查帳時(shí)發(fā)覺,我廠2002年虛提房子房租60000元、招待費(fèi)超預(yù)算40000元,遂向我廠下發(fā)了通告,叫我廠補(bǔ)交所得稅33000...
合伙制企業(yè)補(bǔ)繳上年所得稅怎么處理答:1.稅務(wù)查帳補(bǔ)繳本年所得稅,應(yīng)當(dāng)與報(bào)少少報(bào)銷售額相關(guān),對報(bào)少少報(bào)的收益應(yīng)做:借:存款/應(yīng)收帳款貸:主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)收益;貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)2.與此同時(shí)將未繳費(fèi)做:...
難題:我公司和吉大某校簽署見習(xí)合作合同,但如今公司被動(dòng)遷,不會(huì)再運(yùn)營,而且和院校間的戰(zhàn)略合作還沒滿三年,我公司能否要補(bǔ)繳所得稅? 答:稅務(wù)[2006]107號(hào)文件要求:公司雖與院校宣布簽署限期在三年之...