發(fā)票作廢再次出具其企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?答:依據(jù)稅收法律要求,早已記帳的一般銷售清單必須廢止的,理應(yīng)取回原稅票的抵扣聯(lián),標(biāo)明“廢止”字眼;依照該發(fā)票內(nèi)容以紅色字體出具一張新的稅票,并標(biāo)明“...
補(bǔ)提去年遞延所得稅記帳憑證是啥?答:記提遞延所得稅財(cái)產(chǎn)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決以下:借:遞延所得稅財(cái)產(chǎn)貸:本年利潤記提遞延所得稅債務(wù)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)解決以下:借:本年利潤貸:遞延所得稅債務(wù)年底壞賬損失記提后企業(yè)所得...
沖回去年多計(jì)得企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?會(huì)計(jì)賬務(wù)處理以下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅貸:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)借:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸:分配利潤其他應(yīng)付款損益表指的是公司對其他應(yīng)付款產(chǎn)生的損益表開展調(diào)...
公司為員工代收代繳個(gè)人所得稅有二種狀況:一種是員工自身擔(dān)負(fù)個(gè)人所得稅,公司只承擔(dān)繳納責(zé)任,另一種是公司既擔(dān)負(fù)稅金,又承擔(dān)繳納責(zé)任。舉例子如下所示: 一、公司做為個(gè)人所得稅的義務(wù)人,應(yīng)按照規(guī)定繳...
如果是季度所得稅,應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額。如果是匯算清繳企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-4個(gè)季度預(yù)交所得稅。應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增額-納稅調(diào)減額。擴(kuò)展知識(shí):...
貨運(yùn)物流公司的貸款利息企業(yè)所得稅怎么做賬?利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄借:存款貸:銷售費(fèi)用-利息費(fèi)用利息費(fèi)用的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理立即抵減銷售費(fèi)用啊,由于存款利率歸屬于所得稅不繳稅新項(xiàng)目,不征所得稅.與此同時(shí),公司獲得的存款...
接到經(jīng)銷商去年的銷售返利怎么做賬?1、銷售返利選用付款流動(dòng)資產(chǎn)方式的,付款銷售返利方,應(yīng)做為營業(yè)費(fèi)用解決;借:營業(yè)費(fèi)用貸:存款接到銷售返利方,抵減銷售費(fèi)用,并將增值稅抵扣金轉(zhuǎn)走。借:存款貸:主要經(jīng)營...
去年預(yù)繳企業(yè)所得稅寫錯(cuò)年度匯算清繳怎樣調(diào)節(jié)?1、網(wǎng)上申請不正確,造成申請了2倍的稅款也就是2萬元,按上邊的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理就可以了。2、退還的填補(bǔ)其他應(yīng)付款虧本稅金解決(1)按退還彌虧額調(diào)節(jié)借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所...
前言:多交的所得稅怎么做賬?公司在經(jīng)營的環(huán)節(jié)中或多或少由于測算或別的的緣故多交所得稅,假如多繳了等報(bào)上去了才知道賬款多交了,此刻財(cái)務(wù)人員必須為多交的賬款在賬務(wù)上展現(xiàn)出去。下邊筆者就帶我們來了解一下多...
依據(jù)公司企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,公司發(fā)覺上本年度所得稅計(jì)算不正確的,理應(yīng)做為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)漏開展追朔調(diào)節(jié)?! ±?:某公司2005年計(jì)提所得稅397997.0兩元,結(jié)轉(zhuǎn)成本本年利潤后獲取兩金各自為法律規(guī)定法定盈余公...
個(gè)人所得稅結(jié)算退回怎么做賬員工個(gè)人所得稅多扣退回員工怎么做賬借:應(yīng)交稅金-代繳個(gè)人所得稅貸:存款/貨幣資金借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳個(gè)人所得稅貸:應(yīng)付員工薪酬借:應(yīng)付員工薪酬貸:金融機(jī)構(gòu)等個(gè)人所得稅結(jié)算退回怎么做賬...
財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營業(yè)稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知(財(cái)會(huì)[2013]24號(hào))該規(guī)定明確指出:小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到《通知》規(guī)定的免...
企業(yè)所得稅按季度預(yù)算預(yù)繳,在次年5月31日前匯算清繳。1、按季計(jì)算應(yīng)預(yù)繳所得稅額:借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅。2、繳納季度所得稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。3、補(bǔ)稅:借:...
企業(yè)所得稅年度報(bào)告前涉及到去年花費(fèi)調(diào)節(jié)怎么處理答:一、本學(xué)科計(jì)算公司年度產(chǎn)生的調(diào)節(jié)其他應(yīng)付款損益表的注意事項(xiàng)及其年度發(fā)覺的關(guān)鍵早期錯(cuò)漏更改涉及到調(diào)節(jié)其他應(yīng)付款損益表的事宜。公司在負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)...
年度匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?年度匯算清繳就是指經(jīng)營者在繳稅本年度終結(jié)后要求階段內(nèi),按照要求,自主測算全年度應(yīng)繳稅收入額和應(yīng)繳企業(yè)所得稅額,明確該本年度需補(bǔ)或是退返稅款,并填好本年度...
標(biāo)???題:有關(guān)繳稅查補(bǔ)其他應(yīng)付款所得稅稅金多交所得稅的難題內(nèi)???容:我企業(yè)為一般納稅人,租用機(jī)器設(shè)備開展白云石采掘運(yùn)營。在07-08年期內(nèi)付款機(jī)器設(shè)備租費(fèi)中,有扣除運(yùn)輸發(fā)票清算記提抵稅進(jìn)項(xiàng)稅額的狀況...
我們知道交納稅金是做為經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)要做的事兒,無論是大企業(yè)或是中小企業(yè),全是一定要交納稅金的,那麼,中小企業(yè)能夠扣減是多少企業(yè)所得稅呢?! ≈行∑髽I(yè)能夠扣減是多少企業(yè)所得稅?! ?.預(yù)繳稅款申請:上一繳...
本月應(yīng)繳而未繳的所得稅怎么做賬?1.未交增值稅并不是記提的,只是銷項(xiàng)稅額超過增值稅抵扣的一部分;2.每月末,假如銷項(xiàng)稅額超過增值稅抵扣,就得申請交納;3.若年底有未交納的所得稅,可轉(zhuǎn)到未交增值稅學(xué)科,主要...
問:我廠為一內(nèi)資企業(yè)制造業(yè)企業(yè),實(shí)行的是《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。2021年8月,市地稅局稽查局來我廠查帳時(shí)發(fā)覺,我廠2002年虛提房子房租60000元、招待費(fèi)超預(yù)算40000元,遂向我廠下發(fā)了通告,叫我廠補(bǔ)交所得稅33000...
本人生產(chǎn)運(yùn)營企業(yè)所得稅為負(fù)值該怎么做分錄答:假如在正常的狀況下運(yùn)營企業(yè)所得稅為正數(shù)得話,與公司的一樣,僅僅有限責(zé)任公司企業(yè)或股份制公司交所得稅,個(gè)體戶交個(gè)人所得稅。借:本年利潤貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交所得...