上月沒有記提所得稅本月交了該怎么辦假如能補(bǔ)一張記帳憑證到上一個(gè)月最好是,可是假如不可以補(bǔ),當(dāng)月補(bǔ)一個(gè)記提吧.記提:借-本年利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅交納后:借-應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅貸-存款所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)成本出...
房產(chǎn)開發(fā)公司之前預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅(33%)2021年結(jié)算該怎么辦??????問:房產(chǎn)開發(fā)公司上年按預(yù)訂利潤(rùn)率和33%的公司所得稅稅率預(yù)繳稅款了所得稅,2021年因公司所得稅稅率調(diào)降至25%,本年有關(guān)應(yīng)收帳款已確認(rèn)收入...
問:2007年我企業(yè)預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅比年末所得稅匯算后多,我怎樣辦理流程規(guī)定將多交稅金轉(zhuǎn)到下年? 答:內(nèi)資一般是將多繳稅金抵付來年的稅金,您公司不用辦理流程,在下一次申請(qǐng)稅金時(shí)操作系統(tǒng)會(huì)同時(shí)將多...
在昨日的內(nèi)容中,以前說過,針對(duì)將法定盈余公積和未分配利潤(rùn)變?yōu)橘Y本公積金的,絕大多數(shù)的觀念覺得不視作分配利潤(rùn),不交納個(gè)人所得稅。因而,有一部分公司將其當(dāng)作一種稅款籌劃方法,可是,這種公司不清楚的是,這...
年度匯算清繳多交企業(yè)所得稅的那一部分如何做解決答:1.年度匯算清繳退還企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄借:存款貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅2.結(jié)轉(zhuǎn)成本多交企業(yè)所得稅做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅貸:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)3.與...
沖回去年多計(jì)得企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?會(huì)計(jì)賬務(wù)處理以下:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)繳所得稅貸:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)借:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸:分配利潤(rùn)其他應(yīng)付款損益表指的是公司對(duì)其他應(yīng)付款產(chǎn)生的損益表開展調(diào)...
所得稅匯算后多交的企業(yè)所得稅如何辦理出口退稅答:5月31日前,開展本年度年度匯算清繳,隨后給予相關(guān)資料申請(qǐng)辦理多繳稅金出口退稅。本年度正中間公司注銷有多繳所得稅該怎么辦?1、申請(qǐng)應(yīng)季所得稅;2、將運(yùn)營一季...
問:我企業(yè)所得稅是查賬征收,半年度預(yù)繳了一部份稅金,年底所得稅匯算時(shí),應(yīng)繳收入額是負(fù)值,我想問一下如何退還多繳的稅金? 答:依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(財(cái)法字[1994]3號(hào))...
如果是季度所得稅,應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額。如果是匯算清繳企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*稅率-4個(gè)季度預(yù)交所得稅。應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增額-納稅調(diào)減額。擴(kuò)展知識(shí):...
去年預(yù)繳企業(yè)所得稅寫錯(cuò)年度匯算清繳怎樣調(diào)節(jié)?1、網(wǎng)上申請(qǐng)不正確,造成申請(qǐng)了2倍的稅款也就是2萬元,按上邊的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理就可以了。2、退還的填補(bǔ)其他應(yīng)付款虧本稅金解決(1)按退還彌虧額調(diào)節(jié)借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所...
前言:多交的所得稅怎么做賬?公司在經(jīng)營的環(huán)節(jié)中或多或少由于測(cè)算或別的的緣故多交所得稅,假如多繳了等報(bào)上去了才知道賬款多交了,此刻財(cái)務(wù)人員必須為多交的賬款在賬務(wù)上展現(xiàn)出去。下邊筆者就帶我們來了解一下多...
依據(jù)公司企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,公司發(fā)覺上本年度所得稅計(jì)算不正確的,理應(yīng)做為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)錯(cuò)漏開展追朔調(diào)節(jié)。 例1:某公司2005年計(jì)提所得稅397997.0兩元,結(jié)轉(zhuǎn)成本本年利潤(rùn)后獲取兩金各自為法律規(guī)定法定盈余公...
企業(yè)所得稅年度報(bào)告中花費(fèi)調(diào)增該怎么辦?所得稅納稅調(diào)增,如果是調(diào)增所得稅記稅收益,則不用做更改的會(huì)計(jì)分錄如果是所得稅年度匯算清繳時(shí),補(bǔ)繳了其他應(yīng)付款的企業(yè)所得稅,則僅需對(duì)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅稅款做會(huì)計(jì)分錄...
所得稅多交怎么處理額度較為大,提議出口退稅。出口退稅一般是在年度報(bào)告進(jìn)行之后。必須做申請(qǐng)辦理,出示當(dāng)初財(cái)務(wù)報(bào)告.企業(yè)所得稅年報(bào)表.繳稅單影印件。審核后,做:借:企業(yè)所得稅(負(fù)值)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得...
公司在繳稅的情況下一般全是必須有效的去交納的,在其中的征收率是很高的,一般在25%上下。這類狀況下能給公司的發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生一定的工作壓力,那麼所得稅要那么高應(yīng)當(dāng)怎么辦呢?所得稅要那么過高給公司的發(fā)展趨勢(shì)...
企業(yè)在發(fā)展過程中需要繳納的稅費(fèi)很多,其中一種比較常見的稅費(fèi)是企業(yè)所得稅,企業(yè)應(yīng)該非常清除。企業(yè)發(fā)展時(shí),企業(yè)所得稅非常重,這種沉重的稅收壓力嚴(yán)重阻礙了企業(yè)的發(fā)展,因此企業(yè)非常重要。那么,如何規(guī)避企業(yè)所...
一年個(gè)人所得十二萬之上的,必須積極到稅局申請(qǐng)個(gè)人所得稅。而年個(gè)人所得十二萬包含了什么收益?薪水、稿酬所得、個(gè)體工商戶的生產(chǎn)制造、經(jīng)營所得等。平常交了稅還要申請(qǐng)嗎?要,本年度終結(jié)后,均理應(yīng)向負(fù)責(zé)人地稅...
企業(yè)所得稅年度報(bào)告前涉及到去年花費(fèi)調(diào)節(jié)怎么處理答:一、本學(xué)科計(jì)算公司年度產(chǎn)生的調(diào)節(jié)其他應(yīng)付款損益表的注意事項(xiàng)及其年度發(fā)覺的關(guān)鍵早期錯(cuò)漏更改涉及到調(diào)節(jié)其他應(yīng)付款損益表的事宜。公司在負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)...
問:早已辦理的所得稅增值稅專票不小心遺失該怎么辦? 答:依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)修定〈所得稅增值稅專票應(yīng)用要求〉的通告》[國稅發(fā)[2006]15六號(hào)]第二十八條要求:一般納稅人遺失已出具增值稅專票的抵...
納稅的時(shí)候企業(yè)都是需要繳納的,這種稅收就是企業(yè)的一種義務(wù),不管什么企業(yè)都應(yīng)該要繳納這種稅收。但是,的稅率是很高的,一般在25%左右,因此相關(guān)的納稅支出就會(huì)很多。所以,企業(yè)如果想要發(fā)展的好的話就需要...