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技術服務費能抵扣增值稅嗎

2022-08-10 16:35


只要是和生產經營有關的,可以抵扣進項稅。不過要是開票盤的技術服務費就不要抵扣了,可以全額抵稅的。抵扣進項稅反而不合適。購買金稅盤和維護費,

借:管理費用,

貸:銀行存款/現(xiàn)金;抵減增值稅稅額時候,

借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款),

借:管理費用負數(shù)或貸營業(yè)外收入。

申報時候,一般納稅人,

1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。

2、《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。

3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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