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中小企業(yè)如何為填免稅銷(xiāo)售額增值稅申報(bào)單

2023-03-15 11:16

中小企業(yè)如何為填免稅銷(xiāo)售額增值稅申報(bào)單

答:一、一般納稅人合乎小微企業(yè)免稅要求的,免稅銷(xiāo)售額填好到增值稅申報(bào)表的6、7行,免稅的稅款填好第14、15行。

二、增值稅免稅的政策依據(jù):

1、《關(guān)于暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營(yíng)業(yè)稅的通知》(稅務(wù)〔2013〕52號(hào)文)要求,為進(jìn)一步扶持小微企業(yè)發(fā)展趨勢(shì),自2013年8月1日起,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人中月度銷(xiāo)售額不得超過(guò)2萬(wàn)公司或者非公司性企業(yè),暫免征繳企業(yè)增值稅;對(duì)增值稅經(jīng)營(yíng)者中月銷(xiāo)售額不得超過(guò)2萬(wàn)元公司或者非公司性企業(yè),暫免征繳增值稅。

2、《關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)增值稅和營(yíng)業(yè)稅政策的通知》(稅務(wù)總局〔2014〕71號(hào)文)要求,為進(jìn)一步加大對(duì)小微企業(yè)稅款扶持力度,經(jīng)國(guó)家準(zhǔn)許,自2014年10月1日起止2015年12月31日,對(duì)月度銷(xiāo)售額2萬(wàn)余元(含)至3萬(wàn)元增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅免稅;對(duì)月銷(xiāo)售額2萬(wàn)元至3萬(wàn)元增值稅經(jīng)營(yíng)者,免稅增值稅。

3、《關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營(yíng)業(yè)稅有關(guān)問(wèn)題的公告》(我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2014年第57號(hào))進(jìn)一步明確:

(1)增值稅小規(guī)模納稅人和增值稅經(jīng)營(yíng)者,月度銷(xiāo)售額或銷(xiāo)售額不超3萬(wàn)余元(含)的,依照稅務(wù)〔2014〕71號(hào)政策規(guī)定增值稅免稅或增值稅。在其中,以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人和增值稅經(jīng)營(yíng)者,一季度銷(xiāo)售總額或銷(xiāo)售額不得超過(guò)9萬(wàn)元,按上述政策規(guī)定增值稅免稅或增值稅。

(2)增值稅小規(guī)模納稅人混合銷(xiāo)售增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的,理應(yīng)各自計(jì)算企業(yè)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的銷(xiāo)售額和增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的銷(xiāo)售額,月銷(xiāo)售額不超3萬(wàn)余元(按季繳稅9萬(wàn)余元)的,增值稅免稅;月銷(xiāo)售額不超3萬(wàn)余元(按季繳稅9萬(wàn)余元)的,免稅增值稅。

增值稅納稅申報(bào)表里的銷(xiāo)售總額全是未稅的嘛?

沒(méi)錯(cuò)。

不含稅銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1 征收率)

增值稅屬于價(jià)外稅,計(jì)算增值稅時(shí),要把含稅銷(xiāo)售額計(jì)算出來(lái)不含稅銷(xiāo)售額,這是規(guī)定。

根據(jù)小編的介紹之后,不知道大家是不是都是對(duì)的“中小企業(yè)如何為填免稅銷(xiāo)售額增值稅申報(bào)單?”考慮清楚了啦?假如我們有什么疑問(wèn),來(lái)問(wèn)我們自己的答疑老師我們將為您解答哦!

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