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企業(yè)申請

征收率少開如何繳稅差

2023-03-02 11:23

征收率少開如何繳稅差

比如

一:需補(bǔ)企業(yè)增值稅=(10-6)/1.13*(17%-13%)

二:需補(bǔ)企業(yè)增值稅=(10-6)/1.17*17%-(10-6)/1.13*13%

三:需從高稅率

需補(bǔ)企業(yè)增值稅=10/1.17*17%-10/1.13*13%

以數(shù)字來闡述吧:該企業(yè)運(yùn)營植物油業(yè)務(wù)流程,在其中大豆油可用13%征收率,食用油可用17%征收率,本月市場銷售食用油11700元,誤按市場銷售大豆油來申報增值稅,應(yīng)納稅額金為11700/(1 13%)*13%=1346.02元,稅務(wù)檢查時注意到,調(diào)節(jié)應(yīng)交稅費(fèi)為:11700/(1 17%)*17%=1700元,需補(bǔ)稅費(fèi)1700-1346.02=353.98元.

換句話說,按高稅額計算公式的應(yīng)交稅費(fèi)扣減按低稅率申報應(yīng)交稅費(fèi)為需補(bǔ)稅費(fèi).

增值稅率便是企業(yè)增值稅稅款占貨品或應(yīng)稅服務(wù)銷售總額的比例,是測算貨品或應(yīng)稅服務(wù)企業(yè)增值稅稅款的尺寸.我國現(xiàn)階段增值稅屬于比例稅率,依據(jù)應(yīng)稅行為一共分成13%,9%,6%三檔征收率及5%,3%兩種增值稅率.

繳稅怎么做賬

稅務(wù)繳稅實際上是一種稅款懲罰,應(yīng)當(dāng)記入營業(yè)外收入,之前年度的記入盈余公積.

稅務(wù)稅務(wù)稽查所作出的繳稅,應(yīng)開設(shè)應(yīng)交稅金-所得稅查驗調(diào)節(jié)學(xué)科.(稅來務(wù)行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)出示稽查報告.并予以你企業(yè)行政處分事宜通知單、稅務(wù)處罰告知書、稅務(wù)行政處罰決定書)

你未說明你部門的業(yè)務(wù)流程因為什么原因造成不可以抵扣增值稅

借:各項費(fèi)用 、資產(chǎn)賬戶

貸:應(yīng)交稅金-所得稅查驗調(diào)節(jié)

借:應(yīng)交稅金-所得稅查驗調(diào)節(jié)

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:存款

處罰稅款滯納金

借:營業(yè)外收入

貸:存款

稅務(wù)稽查工作歸屬于事后監(jiān)督,一般不檢查曾經(jīng)的帳務(wù),依據(jù)征收管理法的相關(guān)規(guī)定,必須查驗當(dāng)初帳務(wù)(讀取帳簿的)必須設(shè)區(qū)的市、自治區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)廳長準(zhǔn)許.

假如歸屬于自糾自查繳稅的(并沒有行政處分事宜通知單、稅務(wù)處罰告知書、稅務(wù)行政處罰決定書)

借:各項費(fèi)用、資產(chǎn)賬戶

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)

借:應(yīng)交稅金-銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:存款

自糾自查繳稅不用交罰款,需繳納稅款滯納金

借:營業(yè)外收入

貸:存款

關(guān)于征收率少開如何繳稅差就是一些具體內(nèi)容,如今我們國家的增值稅率又下降,由原來的16%下調(diào)至13%,因此很多經(jīng)銷商很有可能需要我們繳稅差,我們要根據(jù)合同書,彼此協(xié)約.中還有其他豐富多樣的財務(wù)會計干貨知識,有需求的可以看看.

增值稅率 比例稅率

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