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企業(yè)申請(qǐng)

上一個(gè)月所取得的增值稅發(fā)票,現(xiàn)發(fā)覺有誤,怎樣處理?

2023-02-27 16:22

問:企業(yè)上一個(gè)月所取得的增值稅發(fā)票,如今才知道有誤,應(yīng)當(dāng)怎樣處理? 答:依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于紅字企業(yè)增值稅開票有關(guān)問題的公示》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第47號(hào))要求:“一、增值稅一般納稅人開具發(fā)票(下稱”專票“)后,產(chǎn)生銷貨退回、開稅票不正確、應(yīng)稅中斷等情況但不滿足發(fā)票作廢標(biāo)準(zhǔn),或因賣貨一部分退還及產(chǎn)生銷售折扣,必須出具紅字專用發(fā)票的,按以下方法解決: (一)購方獲得專票已用以申請(qǐng)抵扣的,購入即可在增值發(fā)票管理方法老系統(tǒng)(下稱“老系統(tǒng)”)中開具并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(下稱《信息表》,詳見附件),在開具《信息表》時(shí)不填好相對(duì)應(yīng)藍(lán)色字體專票信息內(nèi)容,應(yīng)暫依《信息表》列出企業(yè)增值稅稅款從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)站出,待獲得銷貨方出具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并做為記帳憑證。 購方獲得專票未用以申請(qǐng)抵稅、但抵扣聯(lián)或抵扣聯(lián)沒法退還的,購方開具《信息表》時(shí)要填好相對(duì)應(yīng)藍(lán)色字體專票信息內(nèi)容?!?/p>

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