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今天開具紅字發(fā)票,造成銷售總額為負(fù)值,如何稅務(wù)申報?

2023-02-14 15:15

實例

小趙是A公司會計,2017年4月份,A公司出現(xiàn)了一筆銷貨退回業(yè)務(wù)流程(此筆產(chǎn)品銷售已經(jīng)在2017年1月份出具了增值稅發(fā)票,受票方已認(rèn)證抵扣)。

依據(jù)開票有關(guān)規(guī)定,小趙在2017年4月份,開出紅色字體增值稅發(fā)票,2017年5月12日,小趙在開展4月份稅務(wù)申報時,發(fā)覺因今天開具紅字發(fā)票造成負(fù)值銷售總額超過正數(shù)銷售總額,那樣,小趙理應(yīng)如何填寫申報單呢?

回應(yīng):

小趙應(yīng)如實填報,如一窗式核對不符合,需到稅務(wù)行政機(jī)關(guān)服務(wù)廳辦理納稅申報。

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