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已計(jì)提附加稅稅率紅沖發(fā)票后怎樣處理?

2023-02-02 17:22

已計(jì)提附加稅稅率紅沖發(fā)票后怎樣處理?

第十一條 一般納稅人之外納稅人(以下稱(chēng)一般納稅人)因銷(xiāo)售商品退還或是這讓而退給購(gòu)方的增值稅額,需從產(chǎn)生銷(xiāo)售商品退還或是這讓當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅中扣除;因購(gòu)進(jìn)貨物撤出或是這讓而收回增值稅額,需從產(chǎn)生購(gòu)進(jìn)貨物撤出或是這讓當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅中扣除.

一般納稅人銷(xiāo)售商品或是應(yīng)稅服務(wù),開(kāi)具發(fā)票后,產(chǎn)生銷(xiāo)售商品退還或是這讓、開(kāi)稅票不正確等情況,應(yīng)按照我國(guó)稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局的相關(guān)規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票.沒(méi)按規(guī)定開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票的,增值稅額不可從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中扣除.

因而,應(yīng)注意:發(fā)票沖紅往后的稅金并不是退還,而是通過(guò)產(chǎn)生銷(xiāo)售商品退還或是這讓當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅中扣除或者從產(chǎn)生購(gòu)進(jìn)貨物撤出或是這讓當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅中扣除.

已跨月必須紅沖發(fā)票怎樣處理?

問(wèn):經(jīng)營(yíng)者是一家建安企業(yè),出現(xiàn)了一筆業(yè)務(wù)流程于八月份給彼此企業(yè)出具了稅票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月必須紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下紅沖發(fā)票的操作流程是如何?

答:依照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定,開(kāi)票后,如出現(xiàn)銷(xiāo)貨退回需開(kāi)紅字發(fā)票的,務(wù)必取回原稅票并注明"廢止"字眼或獲得另一方合理證實(shí).開(kāi)票后,如出現(xiàn)銷(xiāo)售折扣的,必須要在取回原稅票并注明"廢止"字眼后再次出具銷(xiāo)售清單或獲得另一方合理證實(shí)后開(kāi)具紅字稅票.由此,必須將剛開(kāi)票的所有發(fā)票聯(lián)取回并注明"廢止"后再次出具.

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銷(xiāo)售清單

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