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表格上應(yīng)交稅金是負(fù)值正常嗎

2022-12-22 17:24

表格上應(yīng)交稅金是負(fù)值正常嗎

答:1、繳納稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄

借:應(yīng)交稅費(fèi)

貸:貨幣資金或存款

2、假如會(huì)計(jì)分錄沒(méi)做錯(cuò)、財(cái)務(wù)報(bào)告上邊的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)值表明上一期有留抵稅金.

應(yīng)交稅金界定:

1.應(yīng)交稅金主要是指依據(jù)在一定的時(shí)間內(nèi)所取得的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、完成的收益等,按相關(guān)稅收法律法規(guī),選用一定的計(jì)稅方式計(jì)提應(yīng)繳納的各種各樣稅金.

2.應(yīng)交稅金包含公司依規(guī)繳納增值稅、消費(fèi)稅稅率、增值稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、大城市維護(hù)建設(shè)稅、房地產(chǎn)稅、土地稅、車船使用稅、教育附加費(fèi)、礦產(chǎn)資源資源補(bǔ)償費(fèi)、合同印花稅、耕地占用稅等稅金,及在上交我國(guó)以前,由公司代扣代繳的個(gè)稅等.

財(cái)務(wù)報(bào)告里的應(yīng)繳稅費(fèi)怎么算?

在財(cái)務(wù)報(bào)告含有應(yīng)交稅費(fèi),那一般就是銷項(xiàng)稅和應(yīng)繳附加稅的合計(jì)數(shù),假定增值稅稅率是17%,城市建設(shè)稅率是7%,本期應(yīng)交企業(yè)增值稅=財(cái)務(wù)報(bào)告中應(yīng)交稅費(fèi)/(1 7%).

增值稅一般納稅人和一般納稅人.

1、增值稅一般納稅人:

公式計(jì)算:應(yīng)稅款=本月銷項(xiàng)稅-本月進(jìn)項(xiàng)稅

本月銷項(xiàng)稅=本月取得的全部收益/1.17(或1.13)*17%或13%

本月進(jìn)項(xiàng)稅為根本月獲得并認(rèn)證增值稅發(fā)票和海關(guān)部門(mén)專用型繳款書(shū)上注明的企業(yè)增值稅稅款,所取得的運(yùn)輸費(fèi)稅票*7%,所取得的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者農(nóng)業(yè)產(chǎn)品稅票或收購(gòu)發(fā)票上出具的額度*13%.

2、增值稅小規(guī)模納稅人:

取得的全部收益/1.03*3%,沒(méi)有扣減(除購(gòu)入的稅控盤(pán)裝置稅金外).

之上講的是表格上應(yīng)交稅金是負(fù)值正常嗎的相關(guān)內(nèi)容,大伙兒看完之后相信大家都有了自己的收獲.想要了解更多關(guān)于這一塊的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),你們可以前去的官方網(wǎng)站咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)老師給你在線問(wèn)答.

財(cái)務(wù)報(bào)告

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