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虛開增值稅票補交公司所得稅分錄如何處理?

2022-11-24 17:49

虛開增值稅票補交公司所得稅分錄如何處理?

答:將進項稅轉(zhuǎn)出就可以。

轉(zhuǎn)走進項稅:

借:原料

貸:應(yīng)交稅費-------應(yīng)交所得稅

繳納企業(yè)所得稅:

借:應(yīng)交稅費-------應(yīng)交所得稅

貸:存款或是現(xiàn)錢

之前年度損益調(diào)整學(xué)科怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?

“之前年度損益調(diào)整”學(xué)科應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本至“分配利潤——未分配利潤”學(xué)科。

1、當以前年度損益調(diào)整至貸方余額時,賬務(wù)處理為:

借:之前年度損益調(diào)整 貸:分配利潤——未分配利潤

2、當以前年度損益調(diào)整至貸方余額時,賬務(wù)處理為:

借:分配利潤——未分配利潤 貸:之前年度損益調(diào)整

好啦,不論是所發(fā)生的什么原因,虛開增值稅票或者給出虛假發(fā)票,稅務(wù)局總有方法可以查到的,不建議企業(yè)需要這么做。虛開增值稅票補交公司所得稅分錄如何處理?謝謝大家的閱讀文章適用!

公司所得稅分錄

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