專(zhuān)用發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)怎么紅沖?
2022-10-11 17:49
專(zhuān)用發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)怎么紅沖?
第一步
銷(xiāo)售方或購(gòu)料放在企業(yè)增值稅開(kāi)票系統(tǒng)全新升級(jí)中開(kāi)具并提交《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》(通稱(chēng)情況表)。
《信息表》實(shí)際由誰(shuí)在開(kāi)票系統(tǒng)中提交出具呢?這一也要分狀況探討的。
專(zhuān)票并未交貨購(gòu)方或是購(gòu)方拒絕接收的,或購(gòu)方未用以申請(qǐng)抵稅并退還抵扣聯(lián)及抵扣聯(lián)的,銷(xiāo)貨方在增值發(fā)票系統(tǒng)更新版中開(kāi)具并提交《信息表》。
專(zhuān)票已交貨購(gòu)方,且購(gòu)方已認(rèn)證抵扣或未認(rèn)證沒(méi)法退還發(fā)票,購(gòu)入即可在增值發(fā)票系統(tǒng)更新版中開(kāi)具并提交《信息表》。
第二步
系統(tǒng)校檢成功后,形成含有“紅字發(fā)票情況表序號(hào)”的《信息表》,并把信息同步至經(jīng)營(yíng)者端系統(tǒng)中。
第三步
銷(xiāo)貨方憑稅務(wù)行政機(jī)關(guān)系統(tǒng)軟件校檢申請(qǐng)的《信息表》出具紅字專(zhuān)用發(fā)票,在增值發(fā)票系統(tǒng)更新版中以銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)出具。紅字專(zhuān)用發(fā)票是與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。
舊稅號(hào)開(kāi)紅字發(fā)票情況表可用新稅號(hào)給出嗎?
1、銷(xiāo)貨方變動(dòng)稅號(hào),銷(xiāo)貨方申請(qǐng)辦理
2、銷(xiāo)貨方變動(dòng)稅號(hào),購(gòu)方申請(qǐng)辦理
購(gòu)方填開(kāi)紅字發(fā)票情況表,則情況表上銷(xiāo)貨方稅號(hào)填好新稅號(hào)和舊稅號(hào)都可,情況表打印銷(xiāo)貨方稅號(hào)統(tǒng)一為新稅號(hào)
3、購(gòu)方變動(dòng)稅號(hào),銷(xiāo)貨方申請(qǐng)辦理
情況表上購(gòu)方稅號(hào)只有填好舊稅號(hào),情況表打印購(gòu)方稅號(hào)為舊稅號(hào);假如情況表上購(gòu)方稅號(hào)填好新稅號(hào),則情況表無(wú)法保存。
4、購(gòu)方變動(dòng)稅號(hào),購(gòu)方申請(qǐng)辦理
情況表上購(gòu)方稅號(hào)填好新稅號(hào)或舊稅號(hào)都可,情況表打印購(gòu)方稅號(hào)和填好的一致
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