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專用發(fā)票稅號錯怎么紅沖?

2022-10-11 17:49

專用發(fā)票稅號錯怎么紅沖?

第一步

銷售方或購料放在企業(yè)增值稅開票系統(tǒng)全新升級中開具并提交《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(通稱情況表)。

《信息表》實(shí)際由誰在開票系統(tǒng)中提交出具呢?這一也要分狀況探討的。

專票并未交貨購方或是購方拒絕接收的,或購方未用以申請抵稅并退還抵扣聯(lián)及抵扣聯(lián)的,銷貨方在增值發(fā)票系統(tǒng)更新版中開具并提交《信息表》。

專票已交貨購方,且購方已認(rèn)證抵扣或未認(rèn)證沒法退還發(fā)票,購入即可在增值發(fā)票系統(tǒng)更新版中開具并提交《信息表》。

第二步

系統(tǒng)校檢成功后,形成含有“紅字發(fā)票情況表序號”的《信息表》,并把信息同步至經(jīng)營者端系統(tǒng)中。

第三步

銷貨方憑稅務(wù)行政機(jī)關(guān)系統(tǒng)軟件校檢申請的《信息表》出具紅字專用發(fā)票,在增值發(fā)票系統(tǒng)更新版中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)出具。紅字專用發(fā)票是與《信息表》一一對應(yīng)。

舊稅號開紅字發(fā)票情況表可用新稅號給出嗎?

1、銷貨方變動稅號,銷貨方申請辦理

2、銷貨方變動稅號,購方申請辦理

購方填開紅字發(fā)票情況表,則情況表上銷貨方稅號填好新稅號和舊稅號都可,情況表打印銷貨方稅號統(tǒng)一為新稅號

3、購方變動稅號,銷貨方申請辦理

情況表上購方稅號只有填好舊稅號,情況表打印購方稅號為舊稅號;假如情況表上購方稅號填好新稅號,則情況表無法保存。

4、購方變動稅號,購方申請辦理

情況表上購方稅號填好新稅號或舊稅號都可,情況表打印購方稅號和填好的一致

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增值發(fā)票

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