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上月申報(bào)增值稅多了這些月抵稅如何做會(huì)計(jì)分錄?

2022-10-10 17:13

上月申報(bào)增值稅多了這些月抵稅如何做會(huì)計(jì)分錄?

答:上一期留底不受影響賬務(wù)處理,僅僅月末結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)交稅金的時(shí)候會(huì)有二種結(jié)論.首先測(cè)算是否要繳稅,需先查詢明細(xì)分類賬里的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和留實(shí)數(shù).用本月銷項(xiàng)稅額-本月進(jìn)項(xiàng)稅額-上一期留底進(jìn)項(xiàng)稅額=今天銷項(xiàng)稅.數(shù)值會(huì)兩種情況:

第一,假如得數(shù)為負(fù)值時(shí)也就不用繳稅,再做為下一個(gè)月的留底稅額.

第二,假如得數(shù)為正數(shù)時(shí),就需要繳稅,月末需做轉(zhuǎn)走應(yīng)繳增值稅分錄:即,

借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅

貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅

至下個(gè)月做繳稅會(huì)計(jì)分錄就可以.

多交企業(yè)增值稅在下一個(gè)月如何抵稅做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

答:當(dāng)月多交企業(yè)增值稅,是進(jìn)行額大,在當(dāng)月和下月不記賬,在企業(yè)增值稅聲明表格中,"期末留抵稅額"和上一期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出"填寫便是.

具體多預(yù)繳稅轉(zhuǎn)走作會(huì)計(jì)分錄

借:應(yīng)交稅金-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走多交企業(yè)增值稅)

綜合性以上文中的分析與詳細(xì)介紹,大伙兒應(yīng)該已經(jīng)對(duì)上月申報(bào)增值稅多了這些月抵稅如何做會(huì)計(jì)分錄這種情況的相關(guān)介紹把握得差不多了.學(xué)習(xí)專業(yè)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),一定不能錯(cuò)過的網(wǎng)站升級(jí)!

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