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月底銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?

2022-10-08 17:20

月底銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?

1、結(jié)轉(zhuǎn)成本進(jìn)項(xiàng)稅:

借:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

2、結(jié)轉(zhuǎn)成本銷項(xiàng)稅:

借:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)

貸:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

3、結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)繳納稅費(fèi)(即進(jìn)、銷差值):

借:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

4、具體繳納時(shí)

借:應(yīng)交稅金—未交增值稅

貸:存款

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅超過銷項(xiàng)稅,?

1、接到進(jìn)行:借:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

2、給出增值發(fā)票:貸:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅額)

銷項(xiàng)稅 - 進(jìn)行 = 當(dāng)月應(yīng)當(dāng)交稅費(fèi)

(銷項(xiàng)稅和進(jìn)行在“應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅”一個(gè)賬戶上,賬戶余額有可能是正數(shù)或負(fù)值。月底都需要將賬戶余額轉(zhuǎn)到:應(yīng)交稅金—未交增值稅,月底,應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅 科目余額該是0)

3、假如,月底《應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅》科目余額是正數(shù)(賬戶余額在借貸方)則:

借:應(yīng)交稅金—銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

4、假如,月底《應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅》科目余額是負(fù)值做反過來(lái)會(huì)計(jì)分錄

假如月底《應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何寫分錄稅》賬戶余額在借貸方表明該賬戶余額要下月留抵;

假如月底《應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅》賬戶余額在借貸方表明該賬戶余額便是當(dāng)月要繳稅的金額;

5、繳稅后:

借:應(yīng)交稅金—未交增值稅—已交企業(yè)增值稅

貸:存款

以上便是小編為大家整理的月底銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅如何結(jié)轉(zhuǎn)成本和月底企業(yè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)成本要怎么寫會(huì)計(jì)分錄,假如還有很多財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)層面的相關(guān)問題,能夠動(dòng)動(dòng)小手點(diǎn)一下懸浮窗口,我們會(huì)有這些專業(yè)的會(huì)計(jì)老師給你解疑釋惑。

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