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應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅減免稅款月末結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

2022-06-21 16:58

應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅減免稅款月末結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?

應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅,在月末時(shí)如果是借方余額,說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,就無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本,月末長(zhǎng)出借方余額,下月備抵。

假如月末是貸方余額,說(shuō)明有所得稅需交,這時(shí)候要做轉(zhuǎn)賬。

借:應(yīng)交稅金----轉(zhuǎn)走未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金----未交增值稅

下月交補(bǔ)稅,拿回繳稅單作

借:應(yīng)交稅金-----未交增值稅

貸:存款

減免稅款是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅?

銷項(xiàng)稅減免稅款必須結(jié)轉(zhuǎn)成本到未交增值稅。

減免稅款先做解決:

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(減免稅款)

貸:其他業(yè)務(wù)收入

再做月末結(jié)轉(zhuǎn)成本:

借:應(yīng)交稅金- 銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅金- 未交增值稅

那樣未交增值稅便是扣減減免稅款之后的具體銷項(xiàng)稅。

文中內(nèi)容是有我梳理的有關(guān)應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅減免稅款月末結(jié)轉(zhuǎn)成本必須依照實(shí)際情況來(lái)開(kāi)展的,具體內(nèi)容由來(lái)互聯(lián)網(wǎng),有困惑,能夠網(wǎng)上咨詢。

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