上年應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額做反在今年的怎么調(diào)整?
2022-09-28 17:48
上年應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額做反在今年的怎么調(diào)整?
假如稅金沒有影響到,可以不調(diào)節(jié),4月驗(yàn)證情況下,在申報(bào)增值稅,把進(jìn)項(xiàng)稅記入抵稅中就可以了.
如果你實(shí)在要調(diào)整:
借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1325.12 (紅色字體)
借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1325.12
借 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1325.12.
貸 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 1325.12
你看看調(diào)會計(jì)分錄,實(shí)際上就加了一步紅色字體更改罷了,因此調(diào)不調(diào)真不關(guān)鍵,把以前的1325.12的進(jìn)行今年在記入抵稅中就行了.
上年應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額做反在今年的怎么調(diào)整?
能通過之前年度損益調(diào)整學(xué)科,賬務(wù)處理如下所示:
借:應(yīng)交稅金--銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:之前年度損益調(diào)整
看了上文中筆者的梳理詳細(xì)介紹后,大家對上年應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額做反在今年的怎么調(diào)整這種情況都掌握了沒有?假如有任何疑惑,大家可以微信掃一掃大家小程序,完全免費(fèi)提出問題哦.
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