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應(yīng)交稅費(fèi)多記提了如何做會(huì)計(jì)解決?

2022-09-06 17:08

應(yīng)交稅費(fèi)多記提了如何做會(huì)計(jì)解決?

答:針對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)多記提了狀況,能夠這么做:

1、年度多計(jì)提狀況,根據(jù)“分配利潤(rùn)”學(xué)科立即沖回:

借:應(yīng)交稅費(fèi)(紅色字體)

貸:分配利潤(rùn)-盈余公積 (紅色字體)

2、是之前年度多計(jì)提,必須通過(guò)“之前年度損益調(diào)整”學(xué)科計(jì)算:

借:分配利潤(rùn)-盈余公積

貸:之前年度損益調(diào)整

附加稅稅率多記提怎樣處理適合?

針對(duì)附加稅稅率多記提,總體來(lái)說(shuō),就是多記提時(shí)做反過(guò)來(lái)會(huì)計(jì)分錄,少記提時(shí)填補(bǔ)記提。

1、先把上月計(jì)提憑據(jù)原數(shù)用紅色字體沖回,然后按照正確記提一次。

2、假如本月有記提,從本月記提上直接減掉多提的額外。

3、假如本月并沒(méi)有記提,可以直接將多提一部分沖回。

與此同時(shí),友情提示,中小企業(yè)接到因多計(jì)等因素退回的所得稅、增值稅等原計(jì)入本科的各種各樣稅費(fèi),應(yīng)當(dāng)接到時(shí)抵減接到當(dāng)期的運(yùn)營(yíng)應(yīng)交稅費(fèi),貸記“存款”學(xué)科,借記本科目。

應(yīng)交稅費(fèi)多記提了賬務(wù)處理,您現(xiàn)在清晰了并沒(méi)有?或是您有什么區(qū)別的認(rèn)知,歡迎你與的教師溝通交流。

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