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應交稅費多記提了如何做會計解決?

2022-09-06 17:08

應交稅費多記提了如何做會計解決?

答:針對應交稅費多記提了狀況,能夠這么做:

1、年度多計提狀況,根據(jù)“分配利潤”學科立即沖回:

借:應交稅費(紅色字體)

貸:分配利潤-盈余公積 (紅色字體)

2、是之前年度多計提,必須通過“之前年度損益調整”學科計算:

借:分配利潤-盈余公積

貸:之前年度損益調整

附加稅稅率多記提怎樣處理適合?

針對附加稅稅率多記提,總體來說,就是多記提時做反過來會計分錄,少記提時填補記提。

1、先把上月計提憑據(jù)原數(shù)用紅色字體沖回,然后按照正確記提一次。

2、假如本月有記提,從本月記提上直接減掉多提的額外。

3、假如本月并沒有記提,可以直接將多提一部分沖回。

與此同時,友情提示,中小企業(yè)接到因多計等因素退回的所得稅、增值稅等原計入本科的各種各樣稅費,應當接到時抵減接到當期的運營應交稅費,貸記“存款”學科,借記本科目。

應交稅費多記提了賬務處理,您現(xiàn)在清晰了并沒有?或是您有什么區(qū)別的認知,歡迎你與的教師溝通交流。

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