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收到增值稅專用發(fā)票回沖預提怎么做?

2022-09-02 17:19

收到增值稅專用發(fā)票回沖預提怎么做?

紅沖就是負數(shù)沖賬,跟原憑證一模一樣,只是金額變成負數(shù),手工帳上體現(xiàn)就是用紅筆表現(xiàn)金額為負數(shù).

一般納稅人增值稅預提稅金怎么做會計分錄?

1、本月應交稅金--應交增值稅科目是借方>貸方,即本月不用繳納增值稅借方與貸方的差額即為本月的留抵稅額

借:應交稅金--應交增值稅(未交增值稅)

貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)

2、本月應交稅金--應交增值稅科目是借方<貸方,即本月需要繳納增值稅

借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅)

貸:應交稅金--應交增值稅(未交增值稅)

繳納后拿到完稅憑證時

借:應交稅金--應交增值稅(未交增值稅)

貸:銀行存款

增值稅多計提如何沖務處理?

按原來增值稅多計提時的記賬憑證沖回來,注明沖X月X日XX號記賬憑證多計提的增值稅:

借:應交稅費--應交增值稅-(轉出未交增值稅) 紅字

貸:應交稅費--未交增值稅 紅字.

收到增值稅專用發(fā)票回沖預提怎么做的全部內容在上文中小編已經(jīng)介紹完畢了,如果還需要了解更多精彩的財務知識,敬請關注的更新.

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