庫(kù)存產(chǎn)品成本費(fèi)錄錯(cuò)怎么調(diào)整賬務(wù)處理?
2022-08-25 16:54
庫(kù)存產(chǎn)品成本費(fèi)錄錯(cuò)怎么調(diào)整賬務(wù)處理?
假如為購(gòu)買的商品,則
借:庫(kù)存產(chǎn)品
貸:應(yīng)付款(相反紅色字體)
并且對(duì)出入庫(kù)一部分作出調(diào)整
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:庫(kù)存產(chǎn)品(相反紅色字體)
若為自產(chǎn)自銷,則調(diào)節(jié)產(chǎn)品成本、庫(kù)存產(chǎn)品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)格不正確調(diào)整如何做會(huì)計(jì)分錄?
用友財(cái)務(wù)軟件是能夠轉(zhuǎn)型期初的,僅僅只是總數(shù)不正確,我覺得立即改期初數(shù)據(jù)就行了.
如果想改動(dòng)初期,要把之前月份憑據(jù)反結(jié)賬,再改動(dòng).
賬務(wù)處理上能直接抵減.
應(yīng)收帳款期初余額有誤如何調(diào)整分錄?
應(yīng)收帳款期初余額有誤,現(xiàn)調(diào)節(jié)應(yīng)怎樣做會(huì)計(jì)分錄:
1、提議現(xiàn)查明緣故
2、確定是應(yīng)收帳款期初余額有誤,假如具體超過(guò)帳面價(jià)值的.
借:其他應(yīng)付款----責(zé)任者擔(dān)負(fù)一部分
庫(kù)存產(chǎn)品(或原料) 做賬錯(cuò)漏或額度、總數(shù)計(jì)量檢定錯(cuò)漏
貸:應(yīng)付款
3、確定是應(yīng)收帳款期初余額有誤,假如具體低于帳面價(jià)值的.
借:應(yīng)付款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
有關(guān)實(shí)例:產(chǎn)品 原進(jìn)貨單價(jià) 上月總數(shù) 本月拿貨 本月送貨 本月總數(shù)A 100 1000 200 100 1100,上月庫(kù)存產(chǎn)品為100000,本月進(jìn)貨單價(jià)降到50,那樣本月庫(kù)存產(chǎn)品多少錢?銷售費(fèi)用多少錢?減價(jià)后分錄怎么寫?
答:每月拿貨進(jìn)的什么價(jià),就進(jìn)賬什么價(jià)做憑據(jù).備案帳簿庫(kù)存產(chǎn)品時(shí),按憑據(jù)備案進(jìn)賬,隨后加權(quán)平均值計(jì)算平均單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本.
本月拿貨200、價(jià)格50,借:庫(kù)存量商,10000
貸:應(yīng)付款10000
和上月庫(kù)存量加權(quán)平均值、上月總數(shù)1000只 本月總數(shù)200只=1200只.
上月 額度100000加本月額度10000=110000元
加權(quán)平均值后價(jià)格=110000/1200=91.67元
結(jié)轉(zhuǎn)成本本月銷售費(fèi)用=100只*91.67=9167元
本月庫(kù)存產(chǎn)品賬戶余額=110000-9167=100833元 總數(shù)1100只
庫(kù)存產(chǎn)品假如錄錯(cuò)能用紅色字體反消.庫(kù)存產(chǎn)品成本費(fèi)錄錯(cuò)怎么調(diào)整賬務(wù)處理今天我們就梳理這么多了,以供參考參照學(xué)習(xí)培訓(xùn).
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