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控稅盤減免稅款月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本

2022-08-18 17:18

控稅盤減免稅款月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本

選用立即免減方法的,公司獲得免減后的賬務(wù)處理如下所示:

借:應(yīng)交稅費--銷項稅(減免稅款)

貸:補貼收入

月末"銷項稅"子目,若是有貸方余額,即是本期銷項稅的金額,當(dāng)月交納當(dāng)月銷項稅時,應(yīng)通過"應(yīng)交稅費--銷項稅(已交稅費)"帳戶開展計算.賬務(wù)處理如下所示:

借:應(yīng)交稅費--銷項稅(已交稅費) (實交額度)

貸:存款 (實交額度)

假如當(dāng)月銷項稅未所有交納,未繳一部分應(yīng)通過"應(yīng)交稅費--銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)"賬戶的借貸方,轉(zhuǎn)到"應(yīng)交稅費--未交增值稅"賬戶的借貸方;假如當(dāng)月具體繳納的增值稅超過當(dāng)月銷項稅額,多交一部分則應(yīng)通過"應(yīng)交稅費--銷項稅(轉(zhuǎn)走多交所得稅)"賬戶的借貸方,轉(zhuǎn)到"應(yīng)交稅費--未交增值稅"賬戶的借貸方.結(jié)轉(zhuǎn)成本時,賬務(wù)處理如下所示:

結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)月應(yīng)繳未交增值稅時:

借:應(yīng)交稅費--銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅) (未繳額度)

貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 (未繳額度)

結(jié)轉(zhuǎn)成本當(dāng)月多交所得稅時:

借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 (多交額度)

貸:應(yīng)交稅費--銷項稅(轉(zhuǎn)走多交所得稅) (多交額度)

結(jié)轉(zhuǎn)成本以后,"應(yīng)交稅費--銷項稅"帳戶應(yīng)無賬戶余額.

假如期終"應(yīng)交稅費--銷項稅"帳戶為借方余額,其借方余額表明并未抵扣的進項稅額,留到下一期再次抵稅.

開稅票機身號可以隨便填嗎?

不可以隨便填,組裝稅控盤發(fā)票開票軟件時,在安裝過程中需要提醒鍵入企業(yè)稅號和開稅票機身號,一定要注意恰當(dāng)鍵入與稅務(wù)局發(fā)售一致的企業(yè)稅號(一般納稅人為15位、個體戶為17位或20位)和開稅票機身號(一個稅號相匹配一臺開稅票機鍵入0,如相匹配兩部或兩個之上開稅票機,在其中一臺為服務(wù)器鍵入0,第一臺分離票機鍵入1,第二臺分離票機鍵入2,依次類推.

在不同學(xué)習(xí)階段進行不同類型的授課內(nèi)容,以上是小編為大家整理的有關(guān)控稅盤減免稅款月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,據(jù)我掌握選用立即免減方法的,公司獲得免減后的賬務(wù)處理如下所示,借貸方入應(yīng)交稅費--銷項稅,借貸方入補貼收入.若也有不懂的地方,可以聯(lián)系對話框答疑老師.

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