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接到進項票怎么做賬?

2022-07-18 17:45

接到進項票怎么做賬?

答:一、凡購入貨品并接到防偽稅控系統(tǒng)開據(jù)的抵扣聯(lián),

借:原料等

應交稅費--銷項稅(進項稅)

貸:存款等

二、對該份抵扣聯(lián),當在要求限期根據(jù)驗證的,對以上會計處理不需變化,請在根據(jù)驗證的月份申請抵稅;當在要求限期開展驗證,但通不過驗證的,或是超出要求限期不開展驗證的,則需對進項稅作轉入解決:

借:原料等

貸:應交稅費--銷項稅(進項稅轉出)

當在接到抵扣聯(lián),但沒在得到的月份開展驗證的,也需作以上接到抵扣聯(lián)時的一樣會計分錄,與此同時在備查簿薄上標明"待認證"字眼.

進項稅額稅票假如有什么問題如何做帳解決呢?

最先,針對進項稅額稅票假如有什么問題記賬,我們應該清晰是什么地方有難題?

1、假如是進行負數(shù)發(fā)票,其記賬如下所示:

在原進項票接到時

借:庫存產品或原料

借:應交稅金-銷項稅-進項稅額

貸:應付帳款或存款

接到進行負數(shù)發(fā)票時

借:應付帳款或存款

貸:庫存產品或原料

貸:應交稅金-銷項稅-進項稅轉出

這篇文章介紹了接到進項票怎么做賬,也介紹了進項稅額稅票假如有什么問題如何做帳解決呢.假如你對接到增值稅進項稅票還存在著記賬領域的疑惑,那么你能夠咨詢一下本網的教師,會 讓你更為詳細的回應.

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