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進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

2022-07-06 16:53

進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

答:1、只結(jié)轉(zhuǎn)成本必須抵稅的一部分,比如銷項(xiàng)100,進(jìn)行150,就結(jié)轉(zhuǎn)成本100,剩下的留到進(jìn)項(xiàng)稅額掛帳,負(fù)債表用負(fù)值表明。

2、所有結(jié)轉(zhuǎn)成本到“未交增值稅”,進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng),賬戶余額在借貸方,無(wú)需繳稅,負(fù)債表也用負(fù)值列報(bào)。

借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(銷項(xiàng)稅)

應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

【進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)的相關(guān)問(wèn)題】:

進(jìn)項(xiàng)稅額超過(guò)銷項(xiàng)稅額時(shí)如何做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

答:進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,一般不需要做一切會(huì)計(jì)賬務(wù)處理;

月末,假如有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,公司應(yīng)將本月多交的所得稅做如下所示會(huì)計(jì)處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走多交所得稅)

假如有應(yīng)繳未交增值稅:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

“應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅”會(huì)計(jì)科目的期終借方余額,體現(xiàn)并未抵稅的所得稅;貸方余額,體現(xiàn)未繳的所得稅。

以上內(nèi)容便是針對(duì)進(jìn)行超過(guò)銷項(xiàng)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做的相關(guān)問(wèn)題,對(duì)于此事期待根據(jù)上面的相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)介紹可以協(xié)助到大伙兒,關(guān)心就可以得到大量財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)干貨知識(shí)。

負(fù)債表

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