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增值稅減免稅金根據(jù)什么科目計(jì)算

2022-06-30 17:36

增值稅減免稅金根據(jù)什么科目計(jì)算

答:免稅的所得稅記入其他業(yè)務(wù)收入。

依據(jù)國家財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營業(yè)稅的會(huì)計(jì)處理規(guī)定》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)[2013]24號(hào)中要求:

中小企業(yè)在獲得銷售額時(shí),理應(yīng)按照稅收法律的要求測算銷項(xiàng)稅,并確定為應(yīng)交稅金,在超過要求的增值稅免稅標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將相關(guān)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到本期其他業(yè)務(wù)收入。

增值稅是價(jià)外稅,在獲得收付款時(shí),應(yīng)將收付款區(qū)別收益與銷項(xiàng)稅各自進(jìn)賬,那樣能準(zhǔn)確計(jì)算經(jīng)營收入;當(dāng)銷項(xiàng)稅免稅政策時(shí),歸屬于一種國家補(bǔ)助特性的凈收益,按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)當(dāng)記入其他業(yè)務(wù)收入。

我國減免稅款如何做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?

答:1、我國減免增值稅之外的稅金,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅金---應(yīng)交xx稅;

貸:其他業(yè)務(wù)收入---增值稅免稅收益;

2、我國減免增值稅稅金,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:

借:應(yīng)交稅金---銷項(xiàng)稅(增值稅免稅);

貸:其他業(yè)務(wù)收入---增值稅免稅收益;

之上詳解了增值稅減免稅金根據(jù)什么科目計(jì)算,也介紹了我國減免稅款如何做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。作為一名公司的稅務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),一定要搞清楚,公司能夠免減的所得稅必須根據(jù)其他業(yè)務(wù)收入來計(jì)算。假如你不是很搞清楚,那樣咨詢一下在線教師吧。

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