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控稅盤抵稅數(shù)字填錯(cuò)了怎么辦?

2022-06-29 18:11

控稅盤抵稅數(shù)字填錯(cuò)了怎么辦?

如果是賬上數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了,調(diào)帳就可以,引言寫錯(cuò)帳調(diào)節(jié),老路沖回這一部分

沒事兒的。

控稅盤抵稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了延伸閱讀

增值稅申報(bào)表寫錯(cuò)會(huì)被罰款嗎?

不容易被處罰。可是增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)信息與賬目上的數(shù)據(jù)信息不符合,這想要你在之后月份的填寫中挽救來。不然得話到本年度稅務(wù)查帳時(shí),必須寫一定的表明。

與此同時(shí)增值稅申報(bào)表填寫不對是能改動(dòng)的,假如所得稅已申報(bào)成功,則要改表格得話,當(dāng)月申請期限內(nèi),你能直接到國稅局服務(wù)廳廢止申報(bào)單,回來后再度申請,假如已難過過月申報(bào)期的,則要手工制作填好一套恰當(dāng)?shù)脑鲋刀惿陥?bào)表,去找稅管員簽署核對后,再到服務(wù)廳改動(dòng)表格就可以。

控稅盤全額的抵稅的分錄怎么做?

22號(hào)文的要求,抵減期間費(fèi)用

(九)所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備和技術(shù)性維護(hù)費(fèi)抵扣增值稅額的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。

按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)所得稅制度規(guī)定,公司第一次選購所得稅稅控系統(tǒng)專業(yè)設(shè)備付款的花費(fèi)及其交納的技術(shù)性維護(hù)費(fèi)用容許在所得稅應(yīng)納稅所得額中全額的抵扣的,按照規(guī)定抵扣的所得稅應(yīng)納稅所得額,借記“應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅(減免稅款)”學(xué)科(一般納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅”學(xué)科),貸記“期間費(fèi)用”等學(xué)科。

前文對于控稅盤抵稅數(shù)字填錯(cuò)了怎么辦這一難題進(jìn)行了詳盡的解釋,增值稅申報(bào)表寫錯(cuò)會(huì)被罰款嗎?控稅盤全額的抵稅的分錄怎么做?大量相關(guān)內(nèi)容請關(guān)注網(wǎng),還可與解答教師開展互動(dòng)交流哦!

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